您好,普票是填未達(dá)起征點(diǎn)的,專票是要填到第一行和第二行對(duì)應(yīng)的貨物或者服務(wù)
老師好,個(gè)體工商戶,增值 稅報(bào)表,把5萬收入,填在第11行的,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那行,對(duì)不?然后,表格里自動(dòng)跳出來,未達(dá)起征點(diǎn)免稅額1632元,這個(gè)1632是按照3個(gè)點(diǎn)算的,為什么不是按1個(gè)點(diǎn)算,這樣對(duì)嗎?還需要填哪個(gè)數(shù)嗎?
老師,你好,以前個(gè)體工商戶季度沒有超30萬在增值稅表11行未達(dá)起征點(diǎn)里面填,這個(gè)月超過30完了,沒有專票,是不是在第三行其他增值稅發(fā)票不含銷售額里面填,麻煩說下,減征額是不是在18行里面填,和小規(guī)模那個(gè)填法一樣嗎
個(gè)體工商戶是核定征收一個(gè)季度是204000元,這個(gè)普票專票的金額應(yīng)該是填在哪里。我填未達(dá)到起征點(diǎn)這里,比對(duì)通過不了。
您好,我想問一下個(gè)體戶核定征收,季度收入4.8萬,我開了一張專票,我在填申報(bào)表時(shí),專票金額填到對(duì)應(yīng)欄次,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填4.8萬還是填4.8萬減去專票的金額
個(gè)體戶申報(bào)個(gè)稅時(shí):收入總額是自動(dòng)帶出來的不含稅開票金額,未達(dá)起征點(diǎn)免征的增值稅應(yīng)該填在哪里
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
填在這二個(gè)地方都不對(duì)
比對(duì)不通過,專管員打電話來要重新更正
未達(dá)起征點(diǎn)11行填開的普票,然后21行那里自動(dòng)出現(xiàn)金額。專票填第一行第二行然后減免稅申報(bào)表第二三四列填開專票的金額乘以2%,18行那里也填專票的金額乘以2%
好的,謝謝老師
很高興能夠幫你您