你好,沒有發(fā)票你可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅,到時候你多交稅。
老師,麻煩問一下,我們是銷售方給對方開票,有一套設(shè)備價格是11萬,但是我們單張發(fā)票限額10萬,請問應(yīng)該怎么開?
老師我問個問題:1.我們需要購進一批設(shè)備進價:7300數(shù)量:6000臺供貨商給我們開1%的普票2.我們銷售這批設(shè)備售價:9000數(shù)量:6000臺我們需要給對方開13%的專票我們需要交多少稅,這樣整的話,對于我們公司來說是賺了還是虧了
老師,請問我們公司銷售了一臺設(shè)備40萬,開了發(fā)票,但是老板購進設(shè)備談的是未稅價,對方不會給我們開發(fā)票,這種怎么處理好一點?
你好,老師,老板購入一批設(shè)備,但只付了訂金,現(xiàn)在老板將這批設(shè)備轉(zhuǎn)讓出去,要開發(fā)票,請問如果供設(shè)備方因為我們未付清款不開發(fā)票給我公司,現(xiàn)在我公司開銷售這批設(shè)備出去,請問這樣會有問題嗎???
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
進銷不匹配這樣合理嗎,如果查到的話會不會有什么影響
只要不是虛開發(fā)票就行。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。