你好,同學(xué) 一般是向科創(chuàng)委,工信局這些機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的 高企申報(bào)和火炬年報(bào),一年申報(bào)一次,按照財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
請(qǐng)教一下,在寶安或公明的,我公司原來在南山09年開始以生產(chǎn)型企業(yè)申請(qǐng)出口免抵退業(yè)務(wù),11年申請(qǐng)的高新企業(yè),出口免抵退業(yè)務(wù)一直都有在申報(bào),2019年搬到福田,2000年的時(shí)候高新年審沒通過,福田稅局不讓我們申報(bào)免抵退,說我們沒有高新,又不是生產(chǎn)型企業(yè)(福田不認(rèn)可我公司是生產(chǎn)型企)。公司現(xiàn)在想搬寶安或公明,不知道這兩個(gè)地方的政策是怎么樣的,像我們公司這種,還能不能做免抵退,寶安區(qū)和公明區(qū)的政策又是怎么樣的?
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司申請(qǐng)高新企業(yè),由第三方機(jī)構(gòu)給我們調(diào)賬和出具年度審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在第三方機(jī)構(gòu)要出報(bào)告了,問我有什么別的用途沒,是否需要特別披露
老師,公司申請(qǐng)的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的,然后我們?cè)?020年那年申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表,說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上,那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。
老師,假如我們公司想要申請(qǐng)為高新企業(yè),首先要去哪里申請(qǐng),是稅務(wù)局還是什么,然后高新企業(yè)有高企申報(bào)和火炬年報(bào),他們都是一年報(bào)一次么,具體什么時(shí)間報(bào),這兩個(gè)報(bào)表申報(bào)內(nèi)容包括哪些
老師,假如我們公司想要申請(qǐng)為高新企業(yè),首先要去哪里申請(qǐng),是稅務(wù)局還是什么,然后高新企業(yè)有高企申報(bào)和火炬年報(bào),他們都是一年報(bào)一次么,具體什么時(shí)間報(bào),這兩個(gè)報(bào)表申報(bào)內(nèi)容包括哪些
請(qǐng)問電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請(qǐng)問老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對(duì)嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問,我把申報(bào)表作廢了,我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要怎么樣撤銷
老師,請(qǐng)問這里面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務(wù)籌劃:物流行業(yè)這個(gè)增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過這個(gè)行業(yè)的老師可否詳細(xì)說說
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費(fèi)用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請(qǐng)老師寫一下
請(qǐng)問注銷公司的流程是哪些
就兩個(gè)報(bào)表大概包含哪些老師可以詳述一下不
一般是一些指標(biāo)的計(jì)算,以及利潤(rùn)表的主要數(shù)據(jù)