你好!做固定資產清理 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
你好,我想咨詢下固定資產清理會計分錄該怎么做
老師您好?我想咨詢一下,事業(yè)單位固定資產報廢及固定資產無償調撥會計分錄應該怎么做?
老師好!我想咨詢一下固定資產(車)報廢后怎么做帳?
老師我想問一下固定資產報廢必須要技術鑒定之后才能報廢、那么前期財務帳面對這些資產怎么做財務處置呢
老師好!我想咨詢一下固定資產折舊計提的有殘值,但是資產報廢沒有收入,這個帳務怎么處理?
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務會強制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴格了~
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔,其它全是公司承擔,怎么做分錄
個人獨資企業(yè)申報,申報經營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設備,購入硬件設備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
當時買這個車沒提增值稅銷項稅額(營改增
你好!你如果沒有抵扣過,可以簡易征收
這些科目數(shù)據(jù)怎么算,現(xiàn)只有累計折舊,報廢沒給錢
你好!你還有余額嗎?
還有一點
你好!那就按上面的就好了 借:固定資產清理2 ? ? ? ?累計折舊8 貸:固定資產10 然后你報廢沒錢 借營業(yè)外支出2 貸固定資產清理2
老師好!報廢需要什么憑證?