您好!報(bào)廢時(shí),取得批復(fù),借記固定基金,貸記固定資產(chǎn)
你好,我想咨詢(xún)下固定資產(chǎn)清理會(huì)計(jì)分錄該怎么做
行政事業(yè)單位前年資產(chǎn)沒(méi)有計(jì)提折舊,現(xiàn)在報(bào)廢怎么做分錄 ,還有無(wú)償轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)怎么做分錄
老師好!我單位屬于事業(yè)單位,部分已經(jīng)使用的房屋現(xiàn)在通過(guò)評(píng)估方式納為固定資產(chǎn)管理,在不改變?cè)袃糍Y產(chǎn)的情況下,我的分錄這樣做,正確嗎?借:固定資產(chǎn), 貨:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)
老師,您好,我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)調(diào)撥怎么做賬務(wù)處理,兩個(gè)單位,無(wú)償?shù)摹?/p>
老師您好?我想咨詢(xún)一下,事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢及固定資產(chǎn)無(wú)償調(diào)撥會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算車(chē)間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開(kāi)始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶(hù)產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶(hù)賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢(qián),如果備注寫(xiě)向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢(qián)?如果備注寫(xiě)投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢(qián)了?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話(huà)怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶(hù)把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶(hù)開(kāi)票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專(zhuān)票種子發(fā)票,勾選類(lèi)型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
調(diào)撥是說(shuō)調(diào)出的吧
如果是調(diào)出,借記無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn),累計(jì)折舊,貸記固定資產(chǎn)
那報(bào)廢時(shí)資產(chǎn)計(jì)提的折舊怎么辦
報(bào)廢時(shí)折舊也要一并轉(zhuǎn)出,我上面借方漏寫(xiě)了
報(bào)廢時(shí)有收益,并上交財(cái)政,會(huì)計(jì)分錄怎么做
收錢(qián):借記銀行存款,貸記應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)款,上繳:借記應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)款,貸記銀行存款