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老師,我1月份有一筆360的服務費,1月份抵扣了,然后2月份收款方說品目開錯,然后紅沖重新開具了一張,1月抵扣了,2月忘記又重復抵扣了,這個月稅也已經交了,我該怎么補繳稅款,憑證怎么做,稅務上怎么操作?

2024-04-09 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-09 13:53

把多抵扣的轉出來就行了。借成本費用待進項稅額轉出。

頭像
快賬用戶2218 追問 2024-04-09 14:17

電子稅務局要怎么操作呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-09 14:21

開紅字發(fā)票對應的已經抵扣的填寫增值稅表2進項轉出。

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把多抵扣的轉出來就行了。借成本費用待進項稅額轉出。
2024-04-09
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2023-10-03
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2022-04-06
三月份做未開具發(fā)票申報 四月份紅沖無票收入然后做開發(fā)票的 多交的稅款在預繳里面 或者申請退回
2019-09-02
借:應交稅費-增值稅-進項 新開發(fā)票認證 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 紅沖
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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