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老師上月進項發(fā)票沖紅一張,現(xiàn)在這個月進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,這個月的稅金對不上了

2024-01-04 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 18:07

您好,原發(fā)票分錄復(fù)制,金額按紅沖發(fā)票改為負數(shù)就可以 借:原材料 (負) 借:應(yīng)付 (負) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 (正)

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您好,原發(fā)票分錄復(fù)制,金額按紅沖發(fā)票改為負數(shù)就可以 借:原材料 (負) 借:應(yīng)付 (負) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 (正)
2024-01-04
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-07-18
如果您抵扣了,又做了進項稅額轉(zhuǎn)出,會涉及到補繳增值稅。
2023-10-18
同學你好 之前收到發(fā)票咋做的分錄
2024-04-22
借應(yīng)交增值稅——進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅——進項稅額
2024-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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