您好,廠房一般納稅人稅率是9%
老師,零售雪茄煙都需要繳納那些稅種,稅率是多少?
老師請(qǐng)問(wèn)房租費(fèi)稅率是多少,一般有不動(dòng)產(chǎn)廠房屋需要交哪些稅種,比如1000萬(wàn)的廠房需要每月申報(bào)哪些稅種,交多少稅。
你好,老師,廠房租賃費(fèi),要開(kāi)發(fā)票,都承擔(dān)那些稅,稅率是多少
郭老師,哦哦 老師 那二手房稅率各是多少呢?購(gòu)買(mǎi)方是個(gè)人或者是企業(yè)繳納的稅種都是契稅和印花?
老師,公司購(gòu)入廠房315萬(wàn),現(xiàn)要賣(mài)掉430萬(wàn)。出售廠房需要交那些稅,各稅種的稅率是多少
年開(kāi)票300萬(wàn),利潤(rùn)30萬(wàn),從公司拿到個(gè)人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬(wàn)分,分紅按14萬(wàn),怎么計(jì)算繳納多少稅
麻煩問(wèn)下前期申報(bào)的增值稅和附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請(qǐng)了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開(kāi)票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 本月只有銷(xiāo)項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動(dòng)合同那個(gè)一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎?還是單獨(dú)的賠償部分?補(bǔ)償收入里面的免稅收入對(duì)少金額是免稅的?
老師一個(gè)個(gè)體的鐵絲廠一般納稅人,工資計(jì)提了,一年了但是沒(méi)有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個(gè)月補(bǔ)憑證嗎?用現(xiàn)金補(bǔ),怎么處理合適?
沒(méi)有收到發(fā)票,但是實(shí)際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問(wèn)一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見(jiàn)情況:銷(xiāo)項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷(xiāo)項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司員工個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)拿了個(gè)人抬頭的發(fā)票時(shí)候可以報(bào)銷(xiāo)
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
這是增值稅嗎?老師
對(duì),購(gòu)買(mǎi)方交印花稅 契稅,銷(xiāo)售方交增值稅 附加稅
印花稅稅率多少,契稅稅率是多少呢?我方是購(gòu)買(mǎi)方
印花稅稅率是萬(wàn)分之五,契稅是3%