你好。沒(méi)開(kāi)票的做無(wú)票收入和正常收入分錄是一模一樣的。
老師,我們是商貿(mào)公司,我們有個(gè)專門的銷售系統(tǒng),系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的。可是從6月開(kāi)始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對(duì)了。我之前稅在未開(kāi)票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開(kāi)票收入那里退回來(lái)嗎?
#提問(wèn)#老師由于差額納稅開(kāi)票,不含稅收入需要推出來(lái),導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)里一致,導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的,現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了,讓調(diào)報(bào)表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目?急老師
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫(kù)單做銷售收入,即庫(kù)存商品一出庫(kù) ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開(kāi)票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
老師好,我們是餐飲業(yè),賬上有20多萬(wàn)留底稅額,稅務(wù)打電話讓退稅,或者做未開(kāi)票收入處理,我們不想退稅,想做未開(kāi)票收入申報(bào),那么在賬上做一個(gè)收入憑證,但是這部分收入又未曾發(fā)生,以后月份開(kāi)票再?zèng)_減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個(gè)做法可行嗎?
老師 我們大部分收入都是次月或者以后開(kāi)票 但是當(dāng)月想做收入 那當(dāng)月的銷項(xiàng)稅和稅控系統(tǒng)里又不一致了 這個(gè)科目怎么過(guò)度一下呢
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問(wèn)一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見(jiàn)了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說(shuō)
那和當(dāng)月開(kāi)票明細(xì)的銷項(xiàng)稅不一致呀
肯定不一樣啊,因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票啊。
怎么讓賬上和開(kāi)票明細(xì)的銷項(xiàng)一致呢
所有的收入都開(kāi)發(fā)票,那就一致了。
這樣寫(xiě)行不行?確認(rèn)收入的時(shí)候 先用預(yù)提銷項(xiàng)這個(gè)明細(xì)過(guò)度一下 等開(kāi)了票 再轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)
沒(méi)有開(kāi)票時(shí)和開(kāi)票的收入是一模一樣,需要確認(rèn)收入的分錄。
后面開(kāi)票時(shí)把無(wú)票收入紅沖,再按發(fā)票做一筆收入的分錄就好了。
比如2月收入 2月確認(rèn)了 3月開(kāi)了票 做一筆紅的 再按發(fā)票做一筆藍(lán)的 那2月的銷項(xiàng)和系統(tǒng)不還是不一致嗎?
收入的金額是一致的。這個(gè)結(jié)果。
你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,和你開(kāi)發(fā)票的這個(gè)他倆是對(duì)不上的,因?yàn)橛袥](méi)開(kāi)發(fā)票的。