您好,少交印花稅,合同把未稅金額寫上,稅金寫上,這樣就是按未稅金額申報印花稅
老師,那我再問一個問題。我們銷售水泥板,之報價給客戶的時候,單價包含運輸費,運輸單價為15元/塊1公里,然后我們找車隊運輸,同樣報價給車隊15元,運輸票只能開9個稅點,為了虧損,我們要重新計算,我應(yīng)該怎么計算單價比較合理?
老師,我們是一般納稅人,平時銷售商品產(chǎn)生的運費,都是和商品一起開票。運費開9%?;旌箱N售。這一次客戶要求運費單獨開票,我可以單獨開一張專票9%的運費嗎?
老師,我們銷售產(chǎn)品,涉及到運費,客戶非要把運費和稅點加在貨款上,讓我們開銷發(fā)票,這樣我的銷售單價變高了,我們?nèi)背杀?,又沒有進(jìn)項票進(jìn)來,這樣我們是不是利潤增加了,涉及到企業(yè)所得所和個稅,差不多有45%嗎?老板不想把運費加在產(chǎn)品里,加與不加的區(qū)別在哪里,前提是企業(yè)缺票,要怎么解釋
請問老師和客戶簽砂石購銷合同,我們是供貨方,單價是52元/噸,運費是10元/方,給對方開3%的專票,要把運費和稅費算在單價里面,怎么算合理?
請問老師產(chǎn)品單價要包括運費和稅費,要把稅費和運費一起算在單價里面,給客戶開3%的專票,合同要怎么寫,可以少交印花稅?
未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后,賬上需要調(diào)整嗎
老師你好,25.3季度利潤總額3361.94元,本年累計利潤總額是-160099.9元虧損,請問3季度計提繳納所得稅嗎?
企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房,需要給對方開發(fā)票,需要在營業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項么??
目前10月份,抖音平臺直接報送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個體戶的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的
老師你好!老板的另一個公司幫我們公司墊付了房租費用,我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢,怎么做會計分錄呀
每個月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒有做進(jìn)銷存,只有收入的發(fā)票還有一些Pos機刷卡的收入
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費計入計入銷售費用-廣宣費還是銷售費用-宣傳推廣費?哪個比較合適?不管是廣宣費還是宣傳推廣費稅務(wù)年報時都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請問我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個月只開了維修費,那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請,關(guān)于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團(tuán)公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
可是要把(不含稅價+運費)算在單價里面給客戶開3%專票,稅費客戶自己承擔(dān),這樣報價,是不是吧運費也要交印花稅了?怎么樣合理安排?
您好,當(dāng)然要交印花稅,運費0.01%,買賣是0.03%,運費在一起更合算呢
我們是供貨方承擔(dān)運費,直接加在單價上給客戶開專票,那這樣我們是不是吃虧了?
您好,我們承擔(dān)運費,本來就要開在發(fā)票里,要不人家怎么付款嘛,
那合同上要把不含稅價和含稅價同時寫出來嗎?
您好,是的,要同時寫出來哦,分開寫
那合同同時寫了不含稅價和含稅價,交印花稅按哪一種?
您好,印花稅按不含稅價來申報的
老師合同上這樣寫價格可以嗎?
您好,這個合同是要含稅60交了,沒事兒,其實稅務(wù)局不查我們合同的,比對我們申報的印花稅和各科目金額, 收入累計和原材料(或庫存商品)借方累計發(fā)生額是不是都申報印花稅了,我們就按賬上收入(未稅申報)
那就只寫一個不含稅價58元/噸,然后收客戶60元每噸(客戶出稅費),這個合同上怎么寫才能避免按60交印花稅呢?
您好,如果看我們的合同就是60交稅,不可能是58,分開60,寫未稅60/1.13,稅60/1.13*13%,就按60/1.13交印花稅