你好,同學(xué),是這樣的
增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說(shuō):供應(yīng)商開(kāi)給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開(kāi)貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問(wèn)的問(wèn)題是:供應(yīng)商不通過(guò)我們這邊同意。他就可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷(xiāo)了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師,想問(wèn)下我方為銷(xiāo)售方,開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票給客戶(hù),現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字信息表,但由于客戶(hù)搞錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表。請(qǐng)問(wèn)這種情況會(huì)對(duì)銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票有影響嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們還未認(rèn)證,對(duì)方又沖紅了,這種情況不需要我們購(gòu)貨方開(kāi)具紅字信息表對(duì)方就能紅沖嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們還未認(rèn)證,供應(yīng)商又沖紅了,這種情況不需要我們購(gòu)貨方開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方就能紅沖嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話(huà),財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話(huà)問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
如果我們購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證,那我們開(kāi)具紅字信息表后,對(duì)方才能紅沖是嗎?
你好,同學(xué),是這樣的