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老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎

2021-12-27 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-27 14:30

你好,對方選擇的是未抵扣是嗎?這種沒有關(guān)系的。

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快賬用戶9287 追問 2021-12-27 14:35

是的,未抵扣的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-27 14:38

你好,沒有關(guān)系的,可以的。

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快賬用戶9287 追問 2021-12-27 14:51

那請問老師,我方可以用客戶開的紅字信息表去紅沖發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-27 14:53

你好,可以的,完全沒有問題,就是需要對方開的紅字信息表,你們單位才能開出紅字發(fā)票。

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你好,對方選擇的是未抵扣是嗎?這種沒有關(guān)系的。
2021-12-27
你好,對的是的銷售方開紅字信息表,然后銷售方自己開紅字發(fā)票
2022-05-14
專票開票頁面打開,然后有一個紅字 點紅字選擇下載開具就可以。
2021-08-23
購貨方收到紅字發(fā)票,如果并沒有發(fā)生銷售貨物退回,僅是發(fā)票更改,那么就做這部分進項稅金轉(zhuǎn)出,等到后續(xù)對方再開具藍字發(fā)票是再重新計入應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅金科目
2024-09-14
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