您好,您把錯誤的分錄發(fā)來我看一下。
去年第一季度交了所得稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,當月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,科目錯了,做成了借:所得稅費用,貸:未交增值稅,今天我才發(fā)現(xiàn),請問應(yīng)該怎么調(diào)整呢
22年做所得稅繳納憑證 借應(yīng)交稅費-所得稅 貸銀行,23年年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)做錯了。想從應(yīng)交稅費科目調(diào)整到 借所得稅費用 。怎么做調(diào)整分錄?直接借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-所得稅嗎
2023年季度預(yù)交的所得稅記錯科目,記到了所得稅費用,結(jié)轉(zhuǎn)過了,是不是記到應(yīng)交稅金-所得稅費用,今年怎么調(diào)整
上年的季度預(yù)交所得稅,直接記到了所得稅費用科目,然后還結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,今年想調(diào)整到應(yīng)交說金-應(yīng)交所得稅這個科目,怎么調(diào)整,還會用到什么科目,小企業(yè)會計準則
2023年4月?lián)Q了一個新的財務(wù)軟件做賬。2023年第一季度所得稅費用累計數(shù)2000,沒有記到新的賬套里面,但是應(yīng)付稅費一企業(yè)所得稅、又記得記2000了。我應(yīng)該怎么補救呢?我應(yīng)該怎么補計這所得稅費用2000呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計準則,我們有其他收益,其他收益如何在財務(wù)報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置???
銀行扣了季度預(yù)交所得稅,錯誤的是借:所得稅,貸:銀行,接著借:本年利潤,貸:所得稅,
那就是補充一個分錄借應(yīng)交稅費貸應(yīng)交稅費。
借貸的二級明細是什么
你好 二級是應(yīng)交所得稅
老師沒看懂呀,是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸:本年利潤,按你說的借貸一模一樣也不合理呀
因為你就是沒有通過應(yīng)交稅費過渡一下,所以就把這個科目直接補上就行了。
把少記的科目直接補上了,你要不理解就把原來的紅沖在做正確的。