你是所得稅費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了嗎
2019年,誤多交企業(yè)所得稅 當(dāng)時(shí)分錄是,借 所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納稅時(shí)借 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 今年發(fā)現(xiàn)不該繳所得稅 要做調(diào)整 ,怎么調(diào)整 是借 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸方應(yīng)該什么科目
去年第一季度交了所得稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,科目錯(cuò)了,做成了借:所得稅費(fèi)用,貸:未交增值稅,今天我才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
您好,請(qǐng)問(wèn)去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營(yíng)業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
22年做所得稅繳納憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行,23年年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了。想從應(yīng)交稅費(fèi)科目調(diào)整到 借所得稅費(fèi)用 。怎么做調(diào)整分錄?直接借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅嗎
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢(xún)一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶(hù),必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
不是 我是把應(yīng)交所得稅記成了未交所增值稅
正確的是借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交增值稅,我記成了借:所得稅費(fèi)用,貸:未交增值稅
所得稅貸方對(duì)應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
今年應(yīng)該怎么調(diào)
借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
用不用做以前的年度損益呢
這個(gè)不用調(diào)整以前年度損益的