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Q

老師好,我們公司給別人代繳社保,他給我們現(xiàn)金,每月8000,扣完社保個(gè)人和單位支付的部分后,再以工資的名義剩下的返給他,這個(gè)該如何做賬?

2024-04-08 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 15:21

你好,給的是現(xiàn)金,不是銀行匯款的吧

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 15:24

是的現(xiàn)金,后面扣除完剩下的返給他時(shí),從公司賬戶打給他,以發(fā)工資的名義給他

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:26

收到資金公司是怎么入賬

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 15:27

應(yīng)該怎么入呢?還不知道怎么入

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:28

不考慮資金入賬 計(jì)提工資+社保 借;管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款 8000-社保全部-個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:29

要公司沒有內(nèi)賬,這筆款是沒法入的

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:30

如果考慮入賬,只能是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 繳納公司個(gè)人社保等都沖其他應(yīng)付款

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 15:32

他給我們的現(xiàn)金不用入賬?直接按你上面說的計(jì)提和發(fā)放嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:32

這部分資金沒法入賬的

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 15:35

謝謝老師

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 15:47

老師再問下,是不是這個(gè)人的工資社保不能和本公司員工的放一起計(jì)提和發(fā)放?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:17

你好,是按照員工管理的,就需要放到一起計(jì)提發(fā)放的

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 16:30

如果正常計(jì)提,那他不是要扣除單位和個(gè)人繳的費(fèi)用嗎?麻煩老師給說下如何計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:31

公司的社保公司和個(gè)人部分都大概是多少了,我把分錄金額帶上

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 16:45

其他應(yīng)收款是個(gè)人部分,那個(gè)代扣的那個(gè)人,他不是要把單位和個(gè)人的都要全部扣除嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:46

是要全部扣除的,把個(gè)人部分也計(jì)算到應(yīng)發(fā)工資里面

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快賬用戶6065 追問 2024-04-08 16:48

而且這個(gè)代扣繳的人,他的工資發(fā)放是公賬上轉(zhuǎn)過去的,其他員工是現(xiàn)金的,我不知道該如何做社保好工資了?請(qǐng)教老師了

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:01

假如收到8000 社保公司部分900 個(gè)人部分300 計(jì)入社保 借:管理費(fèi)用 900 貸:應(yīng)付職工薪酬 900

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:01

計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 8300 貸:應(yīng)付職工薪酬8300

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:03

計(jì)提工資 上面工資計(jì)提金額錯(cuò)誤 借:管理費(fèi)用7200 貸:應(yīng)付職工薪酬7200 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬7200 貸:其他應(yīng)收款300 銀行存款6900

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你好,給的是現(xiàn)金,不是銀行匯款的吧
2024-04-08
你好!請(qǐng)問他是哪個(gè)公司的員工呢?
2020-11-16
你好: 勞務(wù)派遣勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資的賬務(wù)處理, 1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)付款-社保(企業(yè)交納部分), 貸:其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分), 3、支付派遣人員的工資, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金, 貸:其他應(yīng)付款-社保等, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 4、繳納社保和公積金, 借:其他應(yīng)付款-社保等 貸:銀行存款
2021-12-17
你好,其實(shí)這種掛靠的外賬你只能當(dāng)做公司有這個(gè)人,正常做。將收到的錢,不入外賬里面。
2025-02-06
你好,你支付這個(gè)款項(xiàng)的時(shí)候,直接記錄到其他應(yīng)收款就行
2023-08-01
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