你好,給的是現(xiàn)金,不是銀行匯款的吧
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅,每個(gè)月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個(gè)人部分也是代扣代繳,個(gè)稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是勞務(wù)派遣公司,我們先給對(duì)方建筑公司開票,然后他們轉(zhuǎn)賬,到賬后我直接減去個(gè)人社保單位社保個(gè)稅后剩余的款給他們讓他們自己發(fā)工資了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?應(yīng)付職工薪酬里面包含個(gè)人社保嗎?我做的分錄應(yīng)付職工薪酬里面含了個(gè)人社保,實(shí)際是我直接扣除個(gè)人社保后退給了他們的純工資,金額到底該怎么寫呢?
有一個(gè)員工別的公司給他代繳的保險(xiǎn)。我們公司把保險(xiǎn)全部單位部分和個(gè)人部分打給這個(gè)公司的個(gè)人卡上。我們給這個(gè)員工發(fā)工資的時(shí)候??鄢齻€(gè)人部分。這樣的話。我這邊做賬的話。這個(gè)人的保險(xiǎn)我就做現(xiàn)金戶付的嗎。怎么做這塊
老師,我們有名員工自己承擔(dān)他個(gè)人那部分社保,給單位交現(xiàn)金,然后單位再扣繳,那實(shí)際支付時(shí)借記其他應(yīng)付款-**員工姓名就可以吧
老師我們單位有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的親戚一直在我單位繳納社保,每月稅務(wù)扣我們1580的社保費(fèi),我們給他發(fā)3282工資,然后他再返回公司4862一共,這怎么記賬啊
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款。現(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
是的現(xiàn)金,后面扣除完剩下的返給他時(shí),從公司賬戶打給他,以發(fā)工資的名義給他
收到資金公司是怎么入賬
應(yīng)該怎么入呢?還不知道怎么入
不考慮資金入賬 計(jì)提工資+社保 借;管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款 8000-社保全部-個(gè)稅
要公司沒有內(nèi)賬,這筆款是沒法入的
如果考慮入賬,只能是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 繳納公司個(gè)人社保等都沖其他應(yīng)付款
他給我們的現(xiàn)金不用入賬?直接按你上面說的計(jì)提和發(fā)放嗎
這部分資金沒法入賬的
謝謝老師
老師再問下,是不是這個(gè)人的工資社保不能和本公司員工的放一起計(jì)提和發(fā)放?
你好,是按照員工管理的,就需要放到一起計(jì)提發(fā)放的
如果正常計(jì)提,那他不是要扣除單位和個(gè)人繳的費(fèi)用嗎?麻煩老師給說下如何計(jì)提
公司的社保公司和個(gè)人部分都大概是多少了,我把分錄金額帶上
其他應(yīng)收款是個(gè)人部分,那個(gè)代扣的那個(gè)人,他不是要把單位和個(gè)人的都要全部扣除嗎
是要全部扣除的,把個(gè)人部分也計(jì)算到應(yīng)發(fā)工資里面
而且這個(gè)代扣繳的人,他的工資發(fā)放是公賬上轉(zhuǎn)過去的,其他員工是現(xiàn)金的,我不知道該如何做社保好工資了?請(qǐng)教老師了
假如收到8000 社保公司部分900 個(gè)人部分300 計(jì)入社保 借:管理費(fèi)用 900 貸:應(yīng)付職工薪酬 900
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 8300 貸:應(yīng)付職工薪酬8300
計(jì)提工資 上面工資計(jì)提金額錯(cuò)誤 借:管理費(fèi)用7200 貸:應(yīng)付職工薪酬7200 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬7200 貸:其他應(yīng)收款300 銀行存款6900