同學(xué)你好 這個成本直接計入就可以了 應(yīng)付職工薪酬含個人社保 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計提是全部的公司和員工個人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師,比如說有個員工是這個月一號來的,然后我們這邊給他買了1月份的社保,從他2月份的工資里面扣除,我應(yīng)該怎么做工資表?。恐苯涌鄢齼蓚€月社保,還是說在應(yīng)扣工資里面給他扣除一個月的個人社保,然后在社保那一欄里面給他扣除一個月,分開來。
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是勞務(wù)派遣公司,我們先給對方建筑公司開票,然后他們轉(zhuǎn)賬,到賬后我直接減去個人社保單位社保個稅后剩余的款給他們讓他們自己發(fā)工資了,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?應(yīng)付職工薪酬里面包含個人社保嗎?我做的分錄應(yīng)付職工薪酬里面含了個人社保,實(shí)際是我直接扣除個人社保后退給了他們的純工資,金額到底該怎么寫呢?
老師,現(xiàn)在公司支付的這幾個離職人員退社保費(fèi)的賬務(wù)處理該怎么做?因?yàn)轲B(yǎng)老保險后面基數(shù)有調(diào)整,所以會出現(xiàn)這個情況。我們都是從應(yīng)發(fā)工資里面扣除社保個人部分。像他們雖然離職了,但是養(yǎng)老保險后面調(diào)整的部分,也應(yīng)該退給他們本人。
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計提,具體費(fèi)用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,收入就是管理費(fèi),主營業(yè)務(wù)成本就是開票金額減去管理費(fèi)就是我們的收入,這不該記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?如題,可以回答一下我的問題嗎?感謝
同學(xué)你好 是計入主營業(yè)務(wù)成本的 收到的計入主營業(yè)務(wù)收入
那我做的分錄對嗎?接下來該怎么做?我說了,我做的分錄個人社保是給了員工,實(shí)際沒有給是直接扣除了,然后我這邊繳納,這個到底該怎么做啊?
同學(xué)你好 社保是你們直接繳納的 不是給員工 就是我上面給你的分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
那我做的分錄就是對的是嗎?然后再繳納社保,借:其他應(yīng)付款單位社保加個人社保,貸:銀行存款,這樣對嗎
同學(xué)你好先發(fā)工資再交社保就是這樣做
我圖片分錄也是對的吧
對的 圖片分錄也是對的