要是沒有做匯算清繳,那就不能彌補。做完匯算清繳了才可以彌補。
季度申報所得稅時,以前年度虧損可以不彌補嗎?因為我盈利了一萬,以前年度虧損是三萬,想要交點所得稅,但是報表上彌補虧損那一欄是自動彈出的一萬,這個可以刪除或者修改嗎?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
當年虧損了100萬,5年內(nèi)可以彌補嗎?是指2023年虧損了100萬,2024年盈利了60萬,2024年的所得稅60萬-100萬=-40萬,2024年不需要繳納所得稅,一直到100萬彌補完后才需要繳納嗎?老師
老師,我2024年1季度盈利了40萬,但是我前幾年虧損了200萬,報2024年一季度所得稅時,不可以彌補虧損嗎
老師就是23年虧損86萬,現(xiàn)在2024年第一季度虧損3萬,第二季度了應(yīng)該是盈利10萬,這個第二季度是得交所得稅嗎還是稅務(wù)局自動彌補虧損了
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
那可以享受加計扣除嗎
您好,您符合加計扣除政策才能加計扣除啊,不是所有單位都能加計扣除。
我們是高企,符合加計的
高新企高新企業(yè)研發(fā)支出可以加計扣除。
你看我的加計扣除是這樣選擇的不呢
要把高新企業(yè)優(yōu)惠政策那個選擇上。
可以具體是哪一行不呢,
就你用紅框框上那個點進去找到高新企業(yè)的填寫就行。