同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年有暫估成本12000,年度匯算清繳前不會(huì)取得發(fā)票,賬務(wù)該怎么處理?年度匯算清繳申報(bào)時(shí)調(diào)整是填在其他那一欄嗎?
老師,你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做了暫估成本匯算清繳前未取得成本票以后也不會(huì)取得,納稅調(diào)增后,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,2023年前會(huì)計(jì)做了費(fèi)用分錄,實(shí)際沒(méi)有發(fā)票,相當(dāng)于暫估,匯算清繳再來(lái)成本發(fā)票我怎么做沖回呢?不影響今年呢?我們是小企業(yè)準(zhǔn)則
老師你好,2023年前會(huì)計(jì)做了費(fèi)用分錄,實(shí)際沒(méi)有發(fā)票,相當(dāng)于暫估,匯算清繳再來(lái)成本發(fā)票我怎么做沖回呢?不影響今年呢?我們是小企業(yè)準(zhǔn)則
2023年暫估了10w的費(fèi)用,匯算清繳前也未取得發(fā)票。根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做分錄調(diào)整
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
之前暫估的費(fèi)用,不用紅沖嗎
同學(xué),你好 這個(gè)就是做反分錄來(lái)沖
那我先紅沖嗎?那我就沒(méi)有你之前那個(gè)分錄中的應(yīng)付賬款了
同學(xué),你好 你暫估的分錄發(fā)一下
借:管理費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
同學(xué),你好 那你現(xiàn)在做的分錄就是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
那我的管理費(fèi)用-暫估一直有記錄,不要緊嗎
同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)了,管理費(fèi)用沒(méi)有余額