同學(xué),你好 是做相反分錄的
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票。現(xiàn)在1月份需要做哪些會計分錄?麻煩些一下。12月份時,借:應(yīng)收賬款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1980.2,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅19.8,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅19.8,貸:營業(yè)外收入19.8
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當(dāng)時錢當(dāng)月到賬了,我做的會計分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項,然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
本月開出去一張發(fā)票做的分錄為借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候也沒有收到款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄可以寫成借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,第二個季度時做賬如第一張圖,稅費因為季度收入沒有達(dá)到起征點30萬計入了營業(yè)外收入,并季末結(jié)轉(zhuǎn)了利潤。但在第四個季度對第二個季度的這張發(fā)票進(jìn)行了紅沖(發(fā)票開具有錯),那第四個季度應(yīng)該怎么做分錄?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
那之前未達(dá)起征點入的主營業(yè)務(wù)收入,不用做處理嗎?
同學(xué),你好 紅沖這個分錄就行
不需要做這筆嗎
這個季度就紅沖了一張發(fā)票
同學(xué),你好 這筆需要做的
那我這筆做得對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是對的