你好,那您讓專家代開(kāi)發(fā)票
問(wèn)題一:老師我想問(wèn)一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開(kāi)發(fā)票的對(duì)嗎?開(kāi)的類目也是和給我們開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票開(kāi)到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問(wèn)題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開(kāi),進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問(wèn)題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開(kāi)發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對(duì)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我這邊有需要開(kāi)票,安保服務(wù)費(fèi),支付的是22年一季度的,我現(xiàn)在開(kāi)的話是不是可以按3減1的23年政策來(lái)開(kāi)專票,但是人家給我的是含稅價(jià),且合同約定是3個(gè)點(diǎn)的專票,我怎么處理
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬(wàn)元的合同(開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬(wàn)元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開(kāi)具稅點(diǎn)為6%的10萬(wàn)元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說(shuō)明:我司為一般納稅人,按全年利潤(rùn)290萬(wàn)計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬(wàn)元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
老師咨詢個(gè)業(yè)務(wù):甲乙簽訂一份買賣合同,乙和ABCD四家是epc,由乙牽頭對(duì)接甲。乙和A單位簽訂一份代采購(gòu)專業(yè)設(shè)備合同500萬(wàn),管理費(fèi)用是合同價(jià)的1%,由乙代為采購(gòu)?,F(xiàn)在由于貨款支付問(wèn)題呢,統(tǒng)一由甲支付。實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生過(guò)。 問(wèn)題:1.乙代為采購(gòu),發(fā)票交給乙,貨款都由乙支付,這樣做對(duì)么?(我的理解:發(fā)票正常情況是應(yīng)該開(kāi)給A公司,簽個(gè)委托付款協(xié)議,貨款可以由乙代為支付。) 2.A原合同定價(jià)是800萬(wàn)元,毛利800-500-500*1%=295萬(wàn)元,這個(gè)295萬(wàn)元發(fā)票開(kāi)什么呢?A怎么給乙開(kāi)票。 3.管理費(fèi)用應(yīng)該是乙公司代為采購(gòu)的毛利,這個(gè)怎么開(kāi)票呢?經(jīng)紀(jì)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),對(duì)么?
與甲方簽訂合同,合同約定需要給上百位專家支付專家費(fèi),每人400元,這部分大概二十萬(wàn)。二十萬(wàn)元以合同款支付給我司,再由我司支付給專家。我們需要給甲方開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,專家這邊要怎么操作可以幫我們省下稅點(diǎn)
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)專票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)不可以開(kāi)專用發(fā)票
如果不是專票的話,我們就無(wú)法抵稅,根本節(jié)約不了稅點(diǎn)
嗯,那就沒(méi)法解決的