借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
內(nèi)賬月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)一次分錄怎么做
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末要處理嗎
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做分錄?
期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人公司,月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么寫分錄,銷賬大于進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問,是不是兩處說的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請(qǐng)問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
盈利性私立高中試卷費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理
合并可以嗎
可以的,可以這么做的。
合并要紅字嗎?摘要怎么寫呢
不需要呀,借銷項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng), 這個(gè)不就行嗎?
在借方是負(fù)數(shù)是吧?
余額是個(gè)負(fù)數(shù),賬務(wù)處理里面都是正數(shù)。
賬務(wù)處理里面寫負(fù)數(shù)干什么? 寫負(fù)數(shù) 的話,它不就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,需要交稅。
假設(shè)肖項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)是120 借銷項(xiàng)100 借轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項(xiàng),120 應(yīng)該是做這一個(gè)嗎?如果你寫復(fù)數(shù)的話,你準(zhǔn)備怎么做?
我的意思是未交增值稅的余額不是負(fù)數(shù)了么
你好,我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
對(duì)的對(duì)的,它會(huì)出現(xiàn)借方余額,但是賬務(wù)處理里面不要填寫負(fù)數(shù)。
好的,那到次月怎么做分錄呢?
發(fā)生了多少?需要不需要交稅?
以上一個(gè)例子來說,轉(zhuǎn)出未交增值稅20,發(fā)生了30,怎么做分錄
借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅30、 借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款