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月末進(jìn)項大于銷項,怎么做分錄?

2022-05-10 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-10 21:04

您好 借 應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅

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快賬用戶5485 追問 2022-05-11 19:52

不明白,你的未交數(shù)額是哪來的

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齊紅老師 解答 2022-05-11 20:04

就是你進(jìn)項大與銷項的金額啊

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快賬用戶5485 追問 2022-05-11 20:18

你的意思要做兩個分錄,是嗎?先記入未交再轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-05-11 20:20

?借 應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅,這一個

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您好 借 應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022-05-10
你好,進(jìn)項大于銷項時,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-08-11
同學(xué),你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-03-02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2024-04-07
您好 月末進(jìn)項大于銷項,進(jìn)項稅額留抵 可以不要寫分錄
2020-10-27
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