同學(xué)你好。 本月沒有滿勤,你們幼兒園如果按天折算收費,那我們財務(wù)就按天折算的金額計入當(dāng)月營業(yè)收入。多出來的金額抵以后哪個月份的學(xué)費,就計入哪個月的營業(yè)收入。
你好,老師,我們這里幼兒園,是一個一個學(xué)期收一次學(xué)費的。借:銀行100萬 貸:預(yù)收賬款100萬 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款20萬 貸:業(yè)務(wù)活動收入 20萬 然后財務(wù)說,可以做:借 :銀行20萬 貸:業(yè)務(wù)活動收入20萬 做收到三個月的學(xué)費 這樣就不用轉(zhuǎn)了。我也想過這樣做,但是覺得實際是收到一個學(xué)期的,如果這樣做,萬一幼兒園的小朋友有可能是稅務(wù)局的親戚過來讀的,那不是很容易知道做假?你說是吧老師?你覺得怎樣妥當(dāng)點?
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平。現(xiàn)在有個學(xué)員只交了一期學(xué)費980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因為學(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學(xué)費,完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師好,我們是幼兒園,按月或按半年收學(xué)費的,如果這個孩子一個月未出滿勤,退費時應(yīng)該怎么做賬?當(dāng)時收到錢時,借,銀行存款,貸,主營行業(yè)收入,有多收的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對嗎?
@郭老師 我們幼兒園收了學(xué)費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學(xué)費,那這個賬應(yīng)該怎么做呢
@郭老師 我們幼兒園收了學(xué)費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學(xué)費,那這個賬應(yīng)該怎么做呢,前期收到學(xué)費時是計入的提供服務(wù)收入
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
抵的這部分分錄呢
在抵的當(dāng)月,做會計分錄: ? ?借:預(yù)收帳款? ? 貸:營業(yè)收入