你收到錢(qián)的時(shí)候,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,掛著這個(gè)就可以的,對(duì)方?jīng)]了消費(fèi),不用做收入,如果對(duì)方消費(fèi)了之后,你再借于收預(yù)收賬款, 貸提供服務(wù)收入。
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷(xiāo)的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車(chē)險(xiǎn),一年期的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),等)就要計(jì)入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎?那我有兩個(gè)疑問(wèn),有2種情況,1,支付的時(shí)候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個(gè)月才給過(guò)來(lái)。針對(duì)我剛剛說(shuō)的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷(xiāo)嗎?
@郭老師 我們幼兒園收了學(xué)費(fèi)后,會(huì)有兩種情況,一種是幼兒本個(gè)月或者某個(gè)時(shí)間段沒(méi)有來(lái),那針對(duì)這種我們會(huì)有兩種情況處理:一是退費(fèi),二是抵扣后面的學(xué)費(fèi),那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢
@郭老師 我們幼兒園收了學(xué)費(fèi)后,會(huì)有兩種情況,一種是幼兒本個(gè)月或者某個(gè)時(shí)間段沒(méi)有來(lái),那針對(duì)這種我們會(huì)有兩種情況處理:一是退費(fèi),二是抵扣后面的學(xué)費(fèi),那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,前期收到學(xué)費(fèi)時(shí)是計(jì)入的提供服務(wù)收入
老師 幼兒園的,比如4月學(xué)生200人,每人學(xué)費(fèi)800元,應(yīng)收160000元,實(shí)收150000元,原因是3月結(jié)束后有部分學(xué)生有請(qǐng)假,請(qǐng)假的這種情況學(xué)費(fèi)退費(fèi)分為兩種,一種是從4月學(xué)費(fèi)里面少交直接抵扣4000,另外一部分這生要求退費(fèi),就要實(shí)際退到家長(zhǎng)賬戶(hù)上6000,那么我這個(gè)退費(fèi)率應(yīng)該如何核算呢,是按實(shí)收進(jìn)來(lái)的錢(qián)算還是應(yīng)收進(jìn)來(lái)的錢(qián)算
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個(gè)個(gè)體戶(hù),但我認(rèn)為這個(gè)體戶(hù)就是個(gè)空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)價(jià)和賣(mài)價(jià)都不一樣,怎么計(jì)算成本率和銷(xiāo)售率
進(jìn)口商品的消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)是什么
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶(hù)未抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師:哪個(gè)國(guó)稅條文中規(guī)定了:同一個(gè)合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負(fù)是多少,老師指導(dǎo)一下
個(gè)人工商年手機(jī)掃碼年報(bào),總是出來(lái)基本信息高效經(jīng)營(yíng)者不能為空,經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)有名字了
老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一定要跟第四季度財(cái)報(bào)一致嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。第四季度財(cái)報(bào)錯(cuò)了,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改,匯算清繳提示要跟第四季度財(cái)報(bào)一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
主要是收到錢(qián)的時(shí)候全部做了收入,因?yàn)椴恢酪?些幼兒后面是些什么情況,有的小孩后面會(huì)因生病了,或者其他原因了,一段 時(shí)間來(lái)上不課,所以不知道怎么做清楚些,退費(fèi)嘛就是很明顯的沖收入就行,抵扣的這種怎么做清晰呢
你是按月收費(fèi)的嗎?你收到錢(qián)先別做收入,你月底的時(shí)候再做收入,而且如果人家是不是有沒(méi)上完的。
有些是按學(xué)期收費(fèi)的,他抵的有可能不是這一個(gè)月的
你更應(yīng)該掛預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后你按月再確認(rèn)收入,你不要收到了錢(qián)就確認(rèn)收入。
我們當(dāng)月還有一張退費(fèi)表,里面有退到對(duì)方銀行的賬戶(hù),也有留抵下個(gè)月的,那針對(duì)這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
借銀行存款 貸預(yù)收賬款,還是你收到的這一個(gè),你要退回的不用做,你什么時(shí)間退回,借預(yù)收賬款在銀行放款再退給他。
那這預(yù)收賬款不平呀,當(dāng)月算出來(lái)需要抵扣到下月的不用做嗎
不平很正常的,那在貸方有余額,不就是提前收了人家的錢(qián),這個(gè)可以有余額的。
好的,謝謝,老師 有些線下版的財(cái)務(wù)軟件 上面的過(guò)賬是什么意思呀
過(guò)賬指的是編制會(huì)計(jì)的分錄以后,再把經(jīng)濟(jì)的業(yè)務(wù)記錄到賬戶(hù)上的這個(gè)過(guò)程。
假如不過(guò)賬的話是不是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄不到賬戶(hù)上去呢,那像報(bào)表是不是就讀取不到這個(gè)數(shù)據(jù)呀
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
老師 學(xué)堂有關(guān)于金蝶KIS云.專(zhuān)業(yè)版財(cái)務(wù)軟件的講解操作嗎
你好,你在實(shí)操里面搜一下的有軟件,但是我不清楚有沒(méi)有你這個(gè)。