收到款借:銀行存款貸:預(yù)收賬款
老師好,我們是幼兒園,按月或按半年收學(xué)費的,如果這個孩子一個月未出滿勤,退費時應(yīng)該怎么做賬?當(dāng)時收到錢時,借,銀行存款,貸,主營行業(yè)收入,有多收的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對嗎?
老師,我想問下。比如銷售一樣?xùn)|西,這個是我們的主營業(yè)務(wù),但是這個月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個月出開票,我先收到銀行存款的時候,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個月開票,我借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認(rèn)嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 等到6月份確認(rèn)收入時:借:預(yù)收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25萬 每個月都按此確認(rèn) 這樣可以嗎老師 謝謝!
老師 幼兒園的,學(xué)費收入分錄:借:銀行存款 1000 貸:預(yù)收賬款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)收入時:借:預(yù)收賬款 1200 貸:提供服務(wù)收入 1200(這1200里面其中200是前期學(xué)生請假抵扣的學(xué)費。那么核算退費時有實際退的金額100和抵扣的金額200。這個分錄:貸 提供服務(wù)收入-300 銀行存款 100,另外的這個200如何做呢
@郭老師 我們幼兒園的收費收時進來的錢先:借-銀行存款 貸:預(yù)收賬款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)收入時,借:預(yù)收賬款 貸業(yè)務(wù)收入 ,這都是很正常的步驟,但是有個情況是收進來的錢這個娃兒本月未滿勤,后面就有抵學(xué)費的情況,那么抵的這個學(xué)費又沒有退款,這個分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
我有的是按一個月收的,不能直接記收入里面
預(yù)收下面要按客戶掛每個小孩的名字嗎?
不管按什么收到的,其實建議都做到預(yù)收賬款,分?jǐn)偟臅r候就做 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
哪怕一次性收5個月的學(xué)費,也是做借銀存,貸預(yù)收賬款,有退費時,借預(yù)收,貸主營行業(yè)收入,銀行存款,到第二個月時,做借預(yù)收,貸主營行業(yè)收入,要不要預(yù)收賬款下面掛輔助核算每一個孩子的名字,這樣工作量又比較大
退費的時候 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
預(yù)收要不要按每個孩子掛輔助核算
您好,可以做個Excel表格,然后根據(jù)Excel表格來做賬
意思不用,預(yù)收賬款掛個總得就行了
您好,是可以這樣的,自己做個明細表