你好,同學(xué) 老師看了,分錄沒(méi)問(wèn)題的
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問(wèn)各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請(qǐng)老師寫(xiě)出分錄謝謝您
(1)A企業(yè)2022年11月6日交納10月份增值稅550000元。(2)B企業(yè)2022年11月8日交納10月份消費(fèi)稅320000元。(3)C企業(yè)2022年10月14日交納第三季度企業(yè)所得稅120000元。(4)C企業(yè)2022年11月14日交納10月份個(gè)人所得稅15000元。以上稅款各企業(yè)均以銀行存款交納。下列賬務(wù)處理正確的是()A.借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款550000550000B.借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅貸:銀行存款320000320000C.借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貸:銀行存款120000120000D.借:應(yīng)交稅費(fèi)一代扣代繳個(gè)人所得稅15000貸:銀行存款15000
收到稅務(wù)退回上一年企業(yè)所得稅, 借:銀行存款1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1200 因用的是小會(huì)計(jì)制度,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,該怎樣做往下分錄入賬
老師你好,請(qǐng)問(wèn)24年三月份申報(bào)22年稅務(wù)年報(bào),繳納稅款1200元,做賬分錄是2月計(jì)提借:稅金及附加1200元 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200元,3月繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1200 貸:銀行存款1200這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下公司23年9月份計(jì)提了一筆企業(yè)所得稅13713元,計(jì)提分錄是,借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ,10月報(bào)稅支付稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 ,24年匯算清繳退回了13713元所得稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)下退回的分錄要怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快