你好,填寫到主表第1行。
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,有開專票、普票,還有不開票收入,不開票收入應(yīng)填寫在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?
老師:開票收入是自動(dòng)的,無票收入應(yīng)該填在那一欄?小規(guī)模企業(yè)季度已經(jīng)超過45萬的。
請問無票收入 (房屋租金收入)應(yīng)該填在那一欄,是小規(guī)模納稅人 季度銷售已經(jīng)超過三十萬了,
老師,小規(guī)模納稅人,有普通未開票收入,月度收入不超過三十萬元,怎么填寫數(shù)據(jù)?直接在免稅金額那欄填寫嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額,包含無票收入沒有超過30萬時(shí),這個(gè)無票收入應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表的哪一欄?
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
第一行不是開票的不含稅銷售額么
一行是開票和不開票的,總的收入。
那就是這樣么 二行還是開票的不含稅金額 只是一行把無票收入加入二行的開票
下面是開票的,咱沒開票填寫第1行。
但是第一行是 第二行+第三行的總額 我沒開票的直接填在第一行 比如是55637 我直接填這個(gè) 第二行是開票的2324550 會(huì)出現(xiàn)一大感嘆號 所以我才問 是不是第一行的金額是無票收入+第二行的
這樣你看
這樣 小規(guī)模無票收入填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)填寫在“本期應(yīng)稅銷售額”的“其他”欄內(nèi)。其他欄可以在各個(gè)稅收類別中添加通用計(jì)算
就是把原來沒有入賬的都補(bǔ)記上就可以了。
已經(jīng)記得正常有這樣不就合并一起了嗎?
沒有看到您說的這個(gè) 是第幾欄請問
沒明白您說的
你好 填寫 5%稅率那行里? ?4行?
我填了 出現(xiàn)這個(gè) 直接提交嗎
1.2不填寫 直接填寫到 4行 5稅率這個(gè) 就行?
那我這個(gè)季度開了票的不含稅銷售額不填么
開票的正常填寫你多少稅率就填寫對應(yīng)那個(gè)銷售額里就行?