您好,您的問題是什么呢?
老師,股東往公司賬戶打錢形成其他應(yīng)付款,然后公司也往股東賬戶打錢形成其他應(yīng)收款,來來回回的往來款,但是年度終了還是股東打錢比較多給公司,但是審計報告會把其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款一起分開列示,又是欠股東的,又是要收股東的。他這種頻繁的往來款有什么風(fēng)險嗎?存在什么貓膩嗎?
請教老師,公司注銷,欠法人個人的其他應(yīng)付和股東公司也是供應(yīng)商應(yīng)付帳款,只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師我這里有一個比較亂的一個往來幫我梳理一下咋個處理分錄,總公司賬上的欠股東A其他應(yīng)付款是12萬、分公司欠總公司295萬;年底這個月我們從總公司轉(zhuǎn)了個490萬給股東A,分公司也欠同一個股東A其他應(yīng)付款900萬。我這邊咋個做賬可以把總公司的其他應(yīng)付款12沖了后可以沖分公司股東A的其他應(yīng)付款。
老師好,公司賬上已經(jīng)有其他應(yīng)付款,公司向法人借錢的科目,現(xiàn)在法人又向公司借款,我應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是用賬上這個其他應(yīng)付款呢?
老師,我這邊公司要注銷,但存在其他應(yīng)收款7萬多,和其他應(yīng)付款150多萬 其他應(yīng)收款是法人個人的(法人和股東是同一個人), 其他應(yīng)付款是投資的公司打進(jìn)來的(這個公司也是上面法人的公司) 等于股東A公司打錢給B公司
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個月報稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個條件同時重復(fù)的預(yù)警?
那之前計提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會計學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財務(wù)會計,原來有兩個合作社,后面兩個合作社合并使用了,其中一個合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個合作社的賬務(wù)上嗎,因為后期都是另一個合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
老師,關(guān)于現(xiàn)值指數(shù),如果原始投資額不是一次性支付,有一部分在經(jīng)營期第一期支付,計算現(xiàn)值指數(shù)的方法一:未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值(不包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時點支付的原始投資額現(xiàn)值-經(jīng)營期第一期支付的原始投資額現(xiàn)值;方法二:未來現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值(包含經(jīng)營期第一期支付的原始投資額)-0時點支付的原始投資額現(xiàn)值,這兩個方法是那個方法對呢
我想把往來款調(diào)平
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是同一個老板
老師,可以在不還款的情況下把數(shù)據(jù)調(diào)賬調(diào)為0嗎?
那得有充分的理由,其他應(yīng)付不付的理由是什么,而且不付得做收入,還得交稅。
公司賬上沒那么多錢,老板也沒有這么多錢,公司近五年虧損了140多萬,其他應(yīng)付款150多萬應(yīng)該可以沖掉一些,剩下的沖其他應(yīng)收款,這樣操作可以嗎?
可以。有以前年度未彌補(bǔ)虧損,那就可以做收入,涉及交稅金額應(yīng)該也不大。
但剩下的沖其他應(yīng)收款,可以嗎?因為其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款雙方公司都是同一個法人
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以先對沖,公司出個情況說明就可以。
但是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款公司股東法人都是同一個人,這樣也可以對重嗎?
可以啊,出個債券債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議就沒問題。