你好,同一個客戶用一個往來就是了,你這兩個科目余額對沖就是。
你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉走了 賬上記錄的其他應收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應收款 想要沖掉這個應收款 是不是應該現(xiàn)在的股東按照股份分攤 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應該怎么沖掉這個其他應收款
你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉走了 賬上記錄的其他應收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應收款 想要沖掉這個應收款 是不是應該現(xiàn)在的股東按照股份分攤 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應該怎么沖掉這個其他應收款 因為之前的股東已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個月底就要把1250萬沖完
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉公做成了實收資本,公轉私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應收款掛賬有點多,我想把前面做實收資本、其他應收款分錄沖掉,重新把私轉公做成公司向股東借錢其他應付款,后間公轉私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
跨境提供專業(yè)技術服務,是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領導的小橋車燃油費和,農(nóng)機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師請問公司一個員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補繳納3月份,我是直接在社保申報里選擇3月份,沒找到補繳板塊。這樣不會出錯吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結轉成本比較大,有什么方法可以先不結轉那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認真改正一下
但是不對沖
你和同一個客戶用一個往來科目。
準則里面有一條是這么規(guī)定的,你用其他應付款,一直都用其他應付款。
這么轉來轉去有什么風險呢
借款的業(yè)務沒有風險,但是個人賬戶容易被查,會被認為是個人的收入。而且如果你們單位是有限公司,年底必須還錢回來,不還錢需要交個稅