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以前年度購進(jìn)商品暫估入賬,成本也抵扣了。 這個(gè)年度收到正式發(fā)票,怎么做分錄? 小規(guī)模,銷售額季度沒有超過30萬。

2024-04-16 10:17
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-16 10:17

你好,把之前的暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷,然后再拿發(fā)票做賬。

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快賬用戶1402 追問 2024-04-16 10:19

但,我結(jié)轉(zhuǎn)成本是直接從暫估入賬庫存出的。 不想改憑證了,怎么辦?有其他辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:21

這么做是不會(huì)影響到成本的。

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快賬用戶1402 追問 2024-04-16 10:22

以前的暫估入賬已經(jīng)沒有余額了

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:22

對,你這次只是沖銷暫估的庫存金額并沒有沖銷成本。

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快賬用戶1402 追問 2024-04-16 10:23

沒有庫存了

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:24

是的,你看做一個(gè)負(fù)數(shù),一個(gè)正數(shù)會(huì)計(jì)分錄會(huì)影響你的庫存。

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快賬用戶1402 追問 2024-04-16 10:24

具體怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:26

沖銷暫估借庫存商品 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 按照發(fā)票做借庫存商品 貸預(yù)付賬款/銀行存款

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你好,把之前的暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷,然后再拿發(fā)票做賬。
2024-04-16
用未分配利潤把成本沖了,然后再做成本的分錄。
2022-07-12
同學(xué),無論有沒有超過30萬,都 要做價(jià)稅分離 分錄如下, 借應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增 沒超過就是 借應(yīng)交稅費(fèi)——增 貸營業(yè)外收入 如果超過了 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2023-10-12
你好!反方向沖減,再做一筆一樣30萬的分錄
2022-03-17
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)是紅沖的。
2023-03-13
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