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老師,我想問一個問題,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在我是做內賬的,我們不涉及對外也不報稅,就是我們是批發(fā)的就是做這些凍品批發(fā)還有各種的凍品吃的,但是每天有這種情況,就是比如說這個客戶欠了13095,他付了13000,這個95算是抹掉了,但是我的分錄怎么做?還有之前賣的貨比如說是1000塊錢,他今天退貨了,前臺的銷售人員,把今天收的現(xiàn)金退給他1000塊錢,貨也到了倉庫,那么我的分錄怎么做?就是這兩個情況

2024-04-05 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-05 08:17

您好,借:銀行 13000 營業(yè)外支出 95貸:應收 13095 2.借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 (多少金額看原成本) 借:應收 (負)-1000 代:主營業(yè)務收入(負)-1000 借:應收 1000 貸:銀行 1000

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快賬用戶8450 追問 2024-04-05 08:19

完全看不懂

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齊紅老師 解答 2024-04-05 08:20

您好,哪個分錄您覺得不對呢,我們一起分析

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快賬用戶8450 追問 2024-04-05 08:23

先說那個13095吧,應該當天做分錄是,借,庫存現(xiàn)金13000 營業(yè)外支出95貸主營業(yè)務收入13095 借主營業(yè)務成本10000假設說成本一萬是,貸庫存商品10000不應該是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-05 08:25

您好,對的,我不知道是收的現(xiàn)金,所以寫的借方銀行,另外這是收款,貨我以為是以前給的,成本早就結轉了,這次只是收錢,您這個是是今天收款今天發(fā)貨,分錄對的

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你好借銀行存款13000 貸主營業(yè)務收入-95 應收賬款13500 借庫存現(xiàn)金-1000 貸主營業(yè)務收入-1000 借庫存商品 借主營業(yè)務成本負數
2024-04-05
您好,借:銀行 13000 營業(yè)外支出 95貸:應收 13095 2.借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 (多少金額看原成本) 借:應收 (負)-1000 代:主營業(yè)務收入(負)-1000 借:應收 1000 貸:銀行 1000
2024-04-05
你好!第一步 收入100,80應收款.20現(xiàn)金 借:應收款80 現(xiàn)金20 貸:收入100 第二步、退的這種,直接從收入中減掉就可以了。 或者分開做賬,退的做沖減收入分錄。
2024-04-06
同學,? 這個不是你們的營業(yè)外收入了,應該做銷售費用。
2021-04-23
你好,收付款根據銀行日記賬做
2024-04-04
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