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先接手一家單位,那個(gè)單位會(huì)計(jì)瞎寫的,我拿到2023年12底科目匯總表應(yīng)交稅費(fèi)是156.97元,實(shí)際上我查詢了電子稅務(wù)表留抵是119508.8元,現(xiàn)在怎么辦?

2024-04-03 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 21:07

您好,這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)是156.97 不是增值稅,可以是印花稅,您把科目余額明細(xì)表末級(jí)科目

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:08

科目匯總表里面沒有印花稅,現(xiàn)在怎么辦

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:09

老師您看一下

老師您看一下
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齊紅老師 解答 2024-04-03 21:12

您好,這個(gè)確認(rèn)要交增值稅的,銷項(xiàng)稅您看大于進(jìn)項(xiàng)的

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:19

她寫的都是錯(cuò)的,現(xiàn)實(shí)留抵是119508.8元,我也無法查詢了,老師有什么辦法?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 21:19

您好,現(xiàn)實(shí)留抵是119508.8元,您說這個(gè)是在增值稅申報(bào)主表里么

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快賬用戶2877 追問 2024-04-03 21:20

對(duì)的,同時(shí)期的就是這個(gè)留底,現(xiàn)在能寫個(gè)什么分錄,把它調(diào)增正確?我無法查詢

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齊紅老師 解答 2024-04-03 21:26

您好,看到了,這個(gè)賬可能不對(duì),有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有入賬但勾選抵扣了,在增值稅申報(bào)里

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您好,這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)是156.97 不是增值稅,可以是印花稅,您把科目余額明細(xì)表末級(jí)科目
2024-04-03
你好,那就要做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄的呢,跨年了嗎
2024-04-03
做當(dāng)期損益一樣的,不用調(diào)整處理
2019-06-29
你好,這個(gè)是要加,免的增值稅本來就要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,做賬也是要這么做的
2021-10-14
你好,那他去年做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
2024-02-06
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