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老師。我還想問個(gè)問題。我在2023年年開了一張銷售發(fā)票出去,2024年1月發(fā)現(xiàn)開票品名錯(cuò)了,在1月紅沖了,并在1月重新開具,第一是需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整嗎?第二是對(duì)這3張發(fā)票的分錄如何處理呢?

2024-04-03 13:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 13:05

你好,不用的,直接借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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你好,不用的,直接借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024-04-03
去年開票是1%開票 今年紅沖后 還是按照這個(gè)稅率開具 不能改
2022-04-28
您好同學(xué),咱這個(gè)紅沖的發(fā)票呀,不牽扯到年度損益調(diào)整,我們直接用主營業(yè)務(wù)收入寫金額寫負(fù)數(shù)就可以了,在你填開紅字發(fā)票的當(dāng)月就可以了,不牽扯到以前年度影響的,因?yàn)檫@個(gè)不涉及到匯算清繳調(diào)整。
2023-01-02
您好,那您的財(cái)務(wù)這么處理有重大風(fēng)險(xiǎn)?您開具的專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
2022-12-31
4 月 1 日的發(fā)票已做賬并做了發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),5 月 27 日銷售方紅沖了這張發(fā)票并重新開具藍(lán)字發(fā)票,你在 6 月 30 日做了記賬憑證并附上一紅一藍(lán)字發(fā)票,且摘要寫了調(diào)整相關(guān)憑證發(fā)票開具錯(cuò)誤。在這種情況下,6 月份你不需要對(duì)這兩張發(fā)票(5 月 27 日的一紅一藍(lán)字發(fā)票)再做發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)。 因?yàn)?4 月 1 日的發(fā)票在當(dāng)時(shí)已經(jīng)做過入賬標(biāo)識(shí),5 月的紅沖和重開是對(duì)之前發(fā)票的調(diào)整,你在 6 月做的記賬憑證是為了反映這一調(diào)整事項(xiàng)。之前 4 月那張發(fā)票的入賬標(biāo)識(shí)已經(jīng)能夠體現(xiàn)其入賬情況,無需對(duì) 5 月的紅沖和新開發(fā)票再次進(jìn)行入賬標(biāo)識(shí)。 進(jìn)行發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)的主要目的是為了防范開票方誤開紅字發(fā)票以及受票方電子發(fā)票重復(fù)入賬歸檔的風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)案例中,由于前期已經(jīng)對(duì)原始發(fā)票進(jìn)行了入賬標(biāo)識(shí),后續(xù)的紅沖和重新開具通過記賬憑證的調(diào)整已經(jīng)能夠清晰地反映業(yè)務(wù)的變化過程。
2024-07-18
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