借:銀行存款6500 貸:主營業(yè)務(wù)收入6500/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模6500/1.01*0.01
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費(fèi)收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
小規(guī)模納稅人免交的增值稅第二季度沒有計(jì)入營業(yè)外收入,例如確認(rèn)銷售收入收到銀行存款1萬元,記賬是借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)該怎么調(diào)整第二季度的分錄?需要沖銷之前的分錄重新改,還是直接將第二季度的主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行修改?怎么修改呢?謝謝
小規(guī)模納稅人季度未超過30萬的普票,可以這樣確認(rèn)收入嗎:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
老師 小規(guī)模開票季度沒有超過30W 是免稅的 那么分錄就寫 借銀行 貸收入 需不需要把免的稅額加進(jìn)去 貸 營業(yè)外收入稅收優(yōu)惠?
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧櫵越涣艘徊糠炙枚?,?shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實(shí)繳了十萬元,這個實(shí)繳能直接從對公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入嗎?
不交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模 貸:營業(yè)外收入/其他收益
我報(bào)稅是不用繳稅的。那是不是還要做個分錄?
要做的,就是上面的兩個分錄
我昨天聽課非直播,說小規(guī)模有收入30萬以內(nèi)需要交城建稅,其他兩附加不用繳稅!我無票收入,不用繳納撒。
你好,是季度30萬以上交稅,不區(qū)分開票或者無票收入 是按照收入合計(jì)確定
意思是:按目前政策,我小規(guī)模30萬以內(nèi),無論開票或不開票,是不用交附加稅的(專票除外)?
你好,是這樣理解的