你好,可以的,可以,現(xiàn)在開票沒問題。
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請出口退稅,收到了進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報增值稅時轉(zhuǎn)出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
生產(chǎn)型出口企業(yè)計算稅負(fù)率的時候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開具的出口發(fā)票銷售額,還是申報出口的銷售額
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物后,必須當(dāng)月開具增值稅普通發(fā)票嗎?
老師:增值稅及附加稅費中“(三)免、抵、退辦法出口銷售額”是根據(jù)當(dāng)月出口日期,開具普發(fā)票上的金額來做當(dāng)月銷售收入嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,出口日期當(dāng)月沒有開具增值稅免稅的普通發(fā)票,隔了幾個月,現(xiàn)在退稅時才開具發(fā)票,可以嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師請問公司一個員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報里選擇3月份,沒找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會出錯吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認(rèn)真改正一下
那這個月才開具發(fā)票,這個月可以退稅嗎。
可以的,單證齊全就可以退稅。
3月份開具了3月份出口當(dāng)月發(fā)票,但是因為還沒收匯,暫時不能退稅,那4月份申報時,要不要先申報3月份開具發(fā)票的增值稅免稅收入
是的,需要增值稅需要申報的對。
那退稅的時候就不用再報了
收入不用重復(fù)申報是這樣。
以前都是開的七聯(lián)紙質(zhì)發(fā)票,都是退稅時才開具發(fā)票,但是現(xiàn)在都是開電子發(fā)票?2023年還有幾份報關(guān)單未開具發(fā)票,現(xiàn)在需不需要把之前的未開發(fā)票的全部開出來
可以的呀,就是你原來沒用完的可以繼續(xù)使用,可以開票。
我的意思還有幾張報關(guān)單未開具發(fā)票,現(xiàn)在要不要全部開出來
開出來沒開票的咱就開出來。
按當(dāng)月1日的匯率開,可以吧!因為實際未收匯完,不知道具體金額
按照業(yè)務(wù)發(fā)生那一個月的1號匯率開票。
業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)月1日的匯率,與實際收匯的有差異,按哪個金額退
收費時按收費的匯率。差額計入財務(wù)費用匯兌損益。
退稅按哪個金額退,按開票的金額還是實際收匯的金額
“生產(chǎn)企業(yè)退稅退的是你進(jìn)項部分的增值稅.
進(jìn)項都是一起的,怎么能分開單獨是哪票的進(jìn)項呢? 退稅不是按開票金額的13%退嗎
退的是你的采購發(fā)生的進(jìn)項稅額是這樣,你進(jìn)項是多少?你看一下你們退稅率是多少這樣計算的?