第12行填寫669614。然后這個負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎?如果是的話,在第一行和第二行填寫507826.26,然后去減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),填寫你這個免稅的。 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,這里面填寫的是1%,負(fù)數(shù)的不含稅銷售額乘以2%,這里填寫的是負(fù)數(shù) 但是你這個負(fù)數(shù)不一定自己能申報(bào)了,你試一下的。
請教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內(nèi)容?
老師您好,上個月錯把收購發(fā)票開成免稅率的普通銷售發(fā)票,這個月該如何申報(bào)增值稅呢,增值稅銷售申報(bào)表該如何填寫,這個月紅沖此張免稅銷售發(fā)票的話,下個月又該如何申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表如何填寫,有專票和普票,提示下方圖片字樣,如何填寫
收到紅字增值稅專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表
第一季度發(fā)票有紅字發(fā)票,如圖,怎么填增值稅申報(bào)表
如何線上申請變成一般納稅人
老師,委托代銷,銷售方開專票,受托方開專票計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,增值稅6%,賬務(wù)處理是不是這么做
備考稅務(wù)師該如何選擇科目
我公司代其他單位付款需要啥手續(xù)
老師你好,我個人從廠子里買的廢木材,然后賣給另一家公司,要求我開發(fā)票,我個人可以從電子稅務(wù)局上開出發(fā)票嗎?項(xiàng)目名稱開報(bào)酬還是廢廢木材?這個合規(guī)嗎?
老師,廣告公司設(shè)計(jì)部買的銅版紙計(jì)入什么科目?
我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都可以進(jìn)行抵稅嗎?做賬的話是直接記主營業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入原材料啥的?
老師我們繳費(fèi)基數(shù)是一樣的,別的保險(xiǎn)繳費(fèi)金額都一樣,為啥工傷保險(xiǎn)有的是5%有的是75%呢,很長期護(hù)理沒有有關(guān)系嗎
注冊資金實(shí)繳的印花稅是在第二年的一月份申報(bào),還是實(shí)繳資金到位的15日內(nèi)申報(bào)?
對公賬戶一次可以提多少現(xiàn)金?
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負(fù)數(shù)都不能申報(bào)?
是的,負(fù)數(shù)銷售額的報(bào)不了
沖紅以前的都不行嗎
不管是以前的還是哪一個月的,你可以自己申報(bào)試一下的。我們這邊反正是申報(bào)不了,基本上都是申報(bào)不了的。