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請(qǐng)教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會(huì)提示圖三內(nèi)容?

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2020-12-14 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-15 07:57

11月份沒有正數(shù)收入嗎 減免表不填寫 這個(gè)填寫負(fù)數(shù)保存不了

頭像
快賬用戶8987 追問 2020-12-15 08:08

你好 正數(shù)的免稅收入沒有 老師 我這邊怎么填寫呢 ?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-15 08:33

不填寫減免表 然后看下能保存不 保存不了去稅務(wù)局申報(bào)

頭像
快賬用戶8987 追問 2020-12-15 08:53

這邊數(shù)據(jù)是直接帶出來的 減免表是需要填寫的

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-15 08:56

那你去稅務(wù)局那邊填寫的

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