借:所得稅費
貸:應(yīng)交稅費

第三季度的企業(yè)所得稅忘了計提,也就沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借:本年利潤,貸:所得稅。次月直接做了交納的會計分錄。這樣,對第三季度的企業(yè)所得稅有什么影響?本年利潤跟利潤總額有什么關(guān)系?
請問本年利潤余額在貸方,年末是否需要計提所得稅?分錄如何寫?
小微企業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是61036.66年初余額-10610.82 利潤表利潤總額是本年累計是71647.3計提企業(yè)所得稅具體怎么計提?計提多少金額?
查賬征收的企業(yè),本年利潤余額在借方,季度企業(yè)所得稅是不需要計提了嗎?謝謝
本年利潤科目在第3季度出現(xiàn)本年累計余額為貸方余額(預(yù)計到第4季度結(jié)束也會是貸方余額),因為本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配是在年末進行結(jié)轉(zhuǎn)后利潤分配一未分配利潤的累計余額應(yīng)是借方余額(因為以前年度是虧損),問:申報第3季度所得稅時需計提并預(yù)繳納稅呢還是不用?
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險點在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
如果有利潤,就是要計提的
計提之后需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益是嗎