你好,報銷的紅沖,然后多報銷的收回來,重新寫一個報銷單,在這個報銷單里面?zhèn)渥⒁幌戮托?/p>

老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘嫑]有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
.方達(dá)會計師事務(wù)所接受委托,對A股份有限公司2016年度會計報表進(jìn)行審計。注冊會計師A和B于2017年3月18日完成了外勤審計工作,按審計業(yè)務(wù)約定書的要求,應(yīng)于2017年3月25日提交審計報告。公司審計前會計報表反映的資產(chǎn)總額為25000萬元,該年度的利潤總額為780萬元?,F(xiàn)假定存在以下幾種情況:(1)2016年3月28日,A公司取得B公司30%的股權(quán),支付價款900萬元,取得投資時被投資單位資產(chǎn)賬面價值3600萬元(被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債與其賬面價值相同)。A公司取得股權(quán)后,派人參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,其取得投資時的會計處理為:借記長期股權(quán)投資(投資成本)900萬元,貸記銀行存款900萬元。(2)A公司于12月31日與C公司簽訂合同,將賬面價值為500萬元的土地使用權(quán)以800萬元的價格轉(zhuǎn)讓給C公司,于同日向C公司開具發(fā)票并收到土地轉(zhuǎn)讓款800萬元;2017年1月5日辦妥產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。A公司于2016年12月31日確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本500萬元(假定不考慮相關(guān)稅費(fèi))。(3)A公司2016年6月購置一臺價值50萬元的設(shè)備,已入賬,當(dāng)月由管理部門啟用,但
1,某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國外空運(yùn)進(jìn)口一批高檔化妝品,成交價格1380000元、運(yùn)費(fèi)20000元,進(jìn)口關(guān)稅為280840元。自海關(guān)運(yùn)往單位的途中發(fā)生運(yùn)費(fèi)8000元,但未取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。該化妝品人庫后的45%被生產(chǎn)部門領(lǐng)用繼續(xù)加工高檔化妝品(經(jīng)海關(guān)審查,公司申報的完稅價格未包含保險費(fèi),公司的解釋是相關(guān)費(fèi)用無法確定,海關(guān)對此依法進(jìn)行調(diào)整)。(2)以成本為80.000元的原材料委托某縣A企業(yè)加工高檔化妝品,取得專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)50000元、輔助材料5000元,受托方按規(guī)定代收代繳了稅款。(3)當(dāng)月采用分期收款方式銷售A高檔化妝品,當(dāng)月發(fā)出貨物,不含稅售價為1500000元;合同約定分3期結(jié)算,自當(dāng)月起每月月末結(jié)算一次。(4)采取預(yù)收款方式銷售B高檔化妝品215000套,不含稅單價58元,貨物已經(jīng)發(fā)出。(5)將自產(chǎn)的B高檔化妝品共1000套在展銷會上作為小樣贈送給客商。(6)為某影視公司定做演員專用的油彩和卸妝油一批,收取價稅合計67.86萬元,另收取運(yùn)輸費(fèi)5萬元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)2.02萬元
今明會計師事務(wù)所承接了華興公司2017年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù),在對華興公司內(nèi)部控制進(jìn)行控制測試時,了解到華興公司在銷售與收款循環(huán)中控制活動有:1.銷售部門收取顧客寄來的訂單單后,由銷售經(jīng)理A對品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款條件、結(jié)算方式等詳細(xì)審核后簽章,由銷售部門為每張顧客定單打印一式二聯(lián)的銷售單,一份送到信用部門批準(zhǔn),一份與顧客訂單一起存檔,銷售單未連續(xù)編號。2.儲運(yùn)部門收到經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單,編制一式多聯(lián)的預(yù)先編號的裝運(yùn)單。倉庫部門根據(jù)裝運(yùn)單發(fā)貨,偶爾會出現(xiàn)顧客訂單上的商品數(shù)量和類型與銷售單或裝運(yùn)單上的記錄不一致。3.應(yīng)收賬款專管員F收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷貨單核對,如無錯誤,據(jù)以登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬和總賬,并將發(fā)票和銷貨單按顧客順序歸檔保存。4.華興公司對銷售退回貨物由銷售人員驗(yàn)收。5.華興公司3年以上的應(yīng)收賬款金額大,且經(jīng)詢問有許多都是很早以前遺留的應(yīng)收賬款,當(dāng)事人已經(jīng)不在,債務(wù)方也很難找到,由于無人負(fù)責(zé),只好掛賬。要求:根據(jù)了解到情況,請指出華興公司銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制各項(xiàng)活動是否存在缺陷,如果存在請指出缺陷并提出改進(jìn)建議。
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業(yè),夫妻經(jīng)營,沒有請會計做帳,也沒有財務(wù)管理規(guī)范意識,除了大數(shù)額款頂從開戶很行進(jìn)出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出,而且平時購買的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)(有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報銷單,老板娘就直接從微信里把款項(xiàng)給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理???單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實(shí),老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費(fèi)用沒入帳,而收入是開了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對不上?請問該咋辦???這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來后,會計要承擔(dān)責(zé)任吧
老師,您好。事務(wù)所的會計給出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款太大?,F(xiàn)在銀行問其他應(yīng)收款的明細(xì)。怎么跟銀行說比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來的賬,折舊沒有明細(xì),就一個總的金額,從2023年6月接回來的賬,每個月折舊3萬多,之前老板也是從別的公司接回來的公司,設(shè)備好多都不一樣了,請問老師如果不想要以前的折舊,重新按新設(shè)備折舊怎么操作?
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時間一致嗎?
賬面負(fù)債率太高怎么調(diào)低
請問老師個人的車輛租給公司,然后需要開具租賃發(fā)票給公司,那這個科目開什么呢?然后個人的稅點(diǎn)大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣了,稅務(wù)報不開票銷售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?


讓員工把多余的付到公司賬上?
是的對的,退回來的。
請問,如果讓商家作廢B,然后重新開具一張A金額的發(fā)票可行嘛?另外請問,如果去年也存在同樣問題咋辦?如果有,是否需要匯算清繳調(diào)整?
可以的,你在今年紅沖多做的那一部分需要納稅調(diào)增。
所以老師,第一,您的意思是,可以讓商家作廢B,重新開個A金額的發(fā)票附上的,對吧?這個感覺最簡單。第二,如果重開不可以的話,那報銷在上月,紅沖收回在本月,跨月處理可以的嘛?
第一個紅沖之前的在做發(fā)票的 第二你還有的選擇嗎?你不是已經(jīng)說了,系統(tǒng)自動作廢?
老師,我在確認(rèn)下呢,就是作廢B,開一張C(C跟A金額一致),然后把C放在報銷憑證的后面,是可以的,是吧?另外,請問,是否有必要審查以前年度的這類自動作廢的情況呢,比如去年還能匯算清繳的話,那前年還能?
第一個跨月了不行 要紅沖在做發(fā)票的,做到當(dāng)月不能提前做。
哦。那請問去年的紅沖多余部分的話,是否意味著也得向員工收回多報銷部分?
是的 需要 發(fā)生了200,你給他了300,他不需要退回來嗎?那你企業(yè)給他報銷多少?
前年的,如果有的話,也需要查?
對的是的,是這么做的。