同學(xué)您好! 對(duì)于小規(guī)模納稅人紅沖的普通發(fā)票,需要按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和處理。而當(dāng)月成為一般納稅人后開(kāi)具的普通發(fā)票,是需要按照一般納稅人的稅率進(jìn)行繳稅的。因此,這個(gè)月開(kāi)的3萬(wàn)普通發(fā)票作為一般納稅人,是需要交稅的。
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒(méi)有開(kāi)票,有無(wú)票收入,我按1%算稅了,等于說(shuō)是沒(méi)有開(kāi)票,只有無(wú)票收入1010元。這個(gè)季度總無(wú)票收入1000元,稅10元,沒(méi)其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入庫(kù),跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫(kù)后開(kāi)始銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進(jìn)項(xiàng)勾選,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無(wú)票收入按照哪個(gè)金額入賬 2.支出的費(fèi)用要入賬嗎 3.匯率按照哪個(gè)
進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個(gè)季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個(gè)人往外出租這個(gè)村產(chǎn)房屋土地,對(duì)方公司要讓開(kāi)那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
那我小規(guī)納稅人開(kāi)的發(fā)票紅沖了,怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的發(fā)票如需紅沖,應(yīng)先確定是否符合紅沖條件,如發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形。符合條件后,納稅人可通過(guò)開(kāi)票軟件或稅務(wù)系統(tǒng)提交紅沖申請(qǐng),經(jīng)審核通過(guò)后,開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo)。
符合條件紅沖后不需要處理嗎
同學(xué)您好, 符合條件紅沖后,仍需進(jìn)行相應(yīng)的處理。紅沖后,原發(fā)票的金額將被抵消或沖銷(xiāo),不再計(jì)入企業(yè)的收入和支出。在會(huì)計(jì)處理上,需要將紅沖發(fā)票的相關(guān)信息記錄在會(huì)計(jì)憑證中,并按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的科目調(diào)整和賬務(wù)處理。
增值稅上不能抵減嗎?
同學(xué)您好, 符合條件紅沖后,發(fā)票狀態(tài)變?yōu)榧t沖,意味著該發(fā)票已經(jīng)不能用于賬務(wù)調(diào)整和稅務(wù)處理。因此,紅沖后的發(fā)票在增值稅上是不能抵減的。企業(yè)需按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定,將紅沖發(fā)票信息記錄在會(huì)計(jì)憑證中,并調(diào)整相關(guān)科目和賬務(wù)處理,確保稅務(wù)合規(guī)性。
要是小納稅人交了稅,現(xiàn)在紅沖了也不能抵減嗎?
同學(xué)您好, 小規(guī)模納稅人已交稅的發(fā)票,如果之后發(fā)生紅沖,一般來(lái)說(shuō)是不能直接抵減已繳納的稅款的。紅沖意味著原發(fā)票的效力被抵消,但這并不意味著稅款可以自動(dòng)退還或抵減。企業(yè)需要根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理,可能需要申請(qǐng)退稅或進(jìn)行其他調(diào)整,以確保稅務(wù)合規(guī)性。
現(xiàn)在我們?cè)?月開(kāi)了13%稅率發(fā)票,但是系統(tǒng)識(shí)啟用時(shí)間是4月,能不能在4月再申報(bào)這筆稅費(fèi)嗎?