同學您好! 對于小規(guī)模納稅人紅沖的普通發(fā)票,需要按照稅務規(guī)定進行申報和處理。而當月成為一般納稅人后開具的普通發(fā)票,是需要按照一般納稅人的稅率進行繳稅的。因此,這個月開的3萬普通發(fā)票作為一般納稅人,是需要交稅的。
小規(guī)模納稅人季度普通發(fā)票免征額45萬,開的普通發(fā)票一個月超過了15萬,另外兩個月都不到15萬,為何要交稅呀?
我公司為小規(guī)模納稅人。9月給客戶開具35萬普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求沖紅普票改成專票,可以嗎
現(xiàn)在紅沖小規(guī)納稅人時開的普通發(fā)票6萬,現(xiàn)在這個月成為一般納稅開了3萬的普通發(fā)票,那這個月開的普通發(fā)票需要交稅嗎?
老師。現(xiàn)在甲方有要求,開票要項目總額1584萬元(含稅)50%的專票,50%的普通發(fā)票,這樣出來的話是不是可以用一個小規(guī)模去分包,我想問你一下,一般納稅人跟小規(guī)模是同一個法人,可以同時做這個項目嗎? 現(xiàn)在總合同1584萬元,50%專票,50%普票,現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開不完50%的普票,只能開480萬的普通發(fā)票,在沒有進項發(fā)票或者成本,小規(guī)模也要交480萬?3%的稅,那剩下的的普票我要用一般納稅人開嗎
老師,員工出差火車票和飛機票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認證進項嗎,當時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學生卡成都為啥不能刷
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資產=負債+所有者權益,收入-費用=利潤,資產+費用=負債+所有者權益+收入 老師,前面兩個公式好理解,最后一個怎么理解????
固定資產減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進項嗎
那我小規(guī)納稅人開的發(fā)票紅沖了,怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票如需紅沖,應先確定是否符合紅沖條件,如發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形。符合條件后,納稅人可通過開票軟件或稅務系統(tǒng)提交紅沖申請,經審核通過后,開具紅字發(fā)票進行沖銷。
符合條件紅沖后不需要處理嗎
同學您好, 符合條件紅沖后,仍需進行相應的處理。紅沖后,原發(fā)票的金額將被抵消或沖銷,不再計入企業(yè)的收入和支出。在會計處理上,需要將紅沖發(fā)票的相關信息記錄在會計憑證中,并按照財務制度的規(guī)定進行相應的科目調整和賬務處理。
增值稅上不能抵減嗎?
同學您好, 符合條件紅沖后,發(fā)票狀態(tài)變?yōu)榧t沖,意味著該發(fā)票已經不能用于賬務調整和稅務處理。因此,紅沖后的發(fā)票在增值稅上是不能抵減的。企業(yè)需按照財務制度規(guī)定,將紅沖發(fā)票信息記錄在會計憑證中,并調整相關科目和賬務處理,確保稅務合規(guī)性。
要是小納稅人交了稅,現(xiàn)在紅沖了也不能抵減嗎?
同學您好, 小規(guī)模納稅人已交稅的發(fā)票,如果之后發(fā)生紅沖,一般來說是不能直接抵減已繳納的稅款的。紅沖意味著原發(fā)票的效力被抵消,但這并不意味著稅款可以自動退還或抵減。企業(yè)需要根據稅務規(guī)定,進行相應的稅務處理,可能需要申請退稅或進行其他調整,以確保稅務合規(guī)性。
現(xiàn)在我們在3月開了13%稅率發(fā)票,但是系統(tǒng)識啟用時間是4月,能不能在4月再申報這筆稅費嗎?