您好,是免稅再做轉(zhuǎn)出是嗎
2020年因免稅,銷項稅不用繳,同理進(jìn)項稅需轉(zhuǎn)出,但2020年進(jìn)項有些沒轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅務(wù)局要求2020年進(jìn)項稅沒轉(zhuǎn)出的需轉(zhuǎn)出,之后報完稅,稅務(wù)局幫我們做留抵退稅 這個申報系統(tǒng)上要怎么操作,然后賬上分錄怎么寫
管理員那邊對應(yīng)我們單證缺失,要對之前已經(jīng)退稅的報關(guān)單號,作免稅處理,對應(yīng)進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,免稅,轉(zhuǎn)出,就是說出口免稅,不退不抵 那要補(bǔ)稅是嗎 像這種情況 我不太清楚要怎么做, 比如對應(yīng)進(jìn)項有哪些我是怎么查詢 開票軟件 查詢的話但稅控盤已經(jīng)注銷了 用的是全電
你好,老師,我有一個報關(guān)單不退稅,申報了免稅收入進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,分錄怎么做?急!
首次申報出口退稅 管理員跟老板協(xié)商金額小不做退稅 先做免稅處理 要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 分錄怎么操作
23.10月份首次出口 24.2月申報退稅 現(xiàn)在管理員要求免稅處理 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 ,那么對應(yīng)進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額怎么計算
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費(fèi)用???
嗯 是的 分錄怎么做 出口申報還要做嘛
z合格的話是不需要申報的,這個不需要的,分錄就是 直接做主營業(yè)務(wù)成本的這個
麻煩詳細(xì)分錄
分錄的話就是? 姐借主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出