你好,把進(jìn)項(xiàng)稅做到主營業(yè)務(wù)成本,申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出
請問,我已錄進(jìn)出口明細(xì)中的報(bào)關(guān)單本次不想申報(bào),怎么撤消。(外貿(mào)型)
老師,我們采購了一批貨物,用于外貿(mào)出口的,已經(jīng)有報(bào)關(guān)單了,本來是要退稅的,但是現(xiàn)在不退了,只做了免稅申報(bào),那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理?
做出口退稅收入的稅額和報(bào)退稅不一致怎么處理?賬上外銷收入可能是幾個(gè)報(bào)關(guān)單按一個(gè)訂單計(jì)算的合計(jì)。出口退稅申報(bào)是單獨(dú)一筆一筆申報(bào)。導(dǎo)致稅金可能差幾分錢每次,這個(gè)怎么處理?
你好老師,出口貨物報(bào)關(guān)單上的紙箱不能退稅,得做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口有一個(gè)報(bào)關(guān)單沒有收匯不能退稅做免稅,賬務(wù)怎么處理?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師