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老師 我是小規(guī)模 開了2000的普票 增值稅附加費申報表填寫到哪里

2024-04-01 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 17:33

同學(xué)您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,應(yīng)將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費也相應(yīng)免征。具體填寫位置請參考申報表指導(dǎo)說明。

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快賬用戶9823 追問 2024-04-01 17:34

那還要填寫減免稅申報表嗎

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快賬用戶9823 追問 2024-04-01 17:35

還有就是未達起征點銷售額什么情況下填寫

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齊紅老師 解答 2024-04-01 17:39

如果您公司符合減免稅政策條件,需要填寫減免稅申報表以享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠。未達起征點銷售額通常在個體戶或小微企業(yè)的銷售額未達到稅務(wù)部門規(guī)定的起征點時才需要填寫,這有助于正確申報并享受免稅政策。

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快賬用戶9823 追問 2024-04-01 17:57

我們是3% 開得1%的發(fā)票

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快賬用戶9823 追問 2024-04-01 17:57

這種情況要不要填寫減免稅申報表呢 我們是小規(guī)模也是小微

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齊紅老師 解答 2024-04-01 18:04

同學(xué)您好, 對于小規(guī)模且為小微企業(yè),當(dāng)開具的發(fā)票稅率為1%而實際稅率為3%時,需要填寫減免稅申報表。這是因為存在稅率差異,需要在申報時明確標(biāo)注減免稅的部分,以確保稅務(wù)申報的準確性和合規(guī)性。

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同學(xué)您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,應(yīng)將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費也相應(yīng)免征。具體填寫位置請參考申報表指導(dǎo)說明。
2024-04-01
您好 請問季度銷售額多少金額
2022-04-18
你好,填到10-12的對應(yīng)行
2022-04-18
你好,季度不足45萬元的填主表第9、第10欄
2021-07-12
您好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2023-07-04
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