同學您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,應將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費也相應免征。具體填寫位置請參考申報表指導說明。
增值稅申報表,增值稅,小規(guī)模開普票在哪里填寫數(shù)據(jù)?
小規(guī)模不開票收入填在增值稅及附加稅費申報表哪里
老師 小規(guī)模開了普票 報增值稅需要填哪些附表
小規(guī)模,本季開票(普票)26萬,請問老師增值稅及附加稅費申報表應填哪幾欄?
老師 我是小規(guī)模 開了2000的普票 增值稅附加費申報表填寫到哪里
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務記賬,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
老師,遇到雎曠必報的人怎么辦?
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復,謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應稅項目和非應稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉進總公司。 我們的業(yè)務鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
那還要填寫減免稅申報表嗎
還有就是未達起征點銷售額什么情況下填寫
如果您公司符合減免稅政策條件,需要填寫減免稅申報表以享受相應稅收優(yōu)惠。未達起征點銷售額通常在個體戶或小微企業(yè)的銷售額未達到稅務部門規(guī)定的起征點時才需要填寫,這有助于正確申報并享受免稅政策。
我們是3% 開得1%的發(fā)票
這種情況要不要填寫減免稅申報表呢 我們是小規(guī)模也是小微
同學您好, 對于小規(guī)模且為小微企業(yè),當開具的發(fā)票稅率為1%而實際稅率為3%時,需要填寫減免稅申報表。這是因為存在稅率差異,需要在申報時明確標注減免稅的部分,以確保稅務申報的準確性和合規(guī)性。