同學您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,應將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費也相應免征。具體填寫位置請參考申報表指導說明。

增值稅申報表,增值稅,小規(guī)模開普票在哪里填寫數(shù)據(jù)?
小規(guī)模不開票收入填在增值稅及附加稅費申報表哪里
老師 小規(guī)模開了普票 報增值稅需要填哪些附表
小規(guī)模,本季開票(普票)26萬,請問老師增值稅及附加稅費申報表應填哪幾欄?
老師 我是小規(guī)模 開了2000的普票 增值稅附加費申報表填寫到哪里
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務師考試可以帶計算器嗎
社保補繳到什么時候結束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應該承擔的500,因為這個福利1000是個人承擔500,公司承擔500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進賬明細怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結轉時候要怎么結轉呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準則,我是標準版本沒有這個準則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
那還要填寫減免稅申報表嗎
還有就是未達起征點銷售額什么情況下填寫
如果您公司符合減免稅政策條件,需要填寫減免稅申報表以享受相應稅收優(yōu)惠。未達起征點銷售額通常在個體戶或小微企業(yè)的銷售額未達到稅務部門規(guī)定的起征點時才需要填寫,這有助于正確申報并享受免稅政策。
我們是3% 開得1%的發(fā)票
這種情況要不要填寫減免稅申報表呢 我們是小規(guī)模也是小微
同學您好, 對于小規(guī)模且為小微企業(yè),當開具的發(fā)票稅率為1%而實際稅率為3%時,需要填寫減免稅申報表。這是因為存在稅率差異,需要在申報時明確標注減免稅的部分,以確保稅務申報的準確性和合規(guī)性。