您好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
老師,報(bào)稅,增值稅及附加稅,附表一申請(qǐng)表,數(shù)怎么填,填哪列,小規(guī)模,填百分之3征收率那欄嘛?普票專票合計(jì)數(shù)嘛?
老師,個(gè)體戶小規(guī)模,第四季度開了30萬的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)真增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,是不是只填第11欄?
#提問#老師 小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅普通發(fā)票,比如12萬元的免稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),是不是填在表10欄次?金額是直接填12萬還是12萬除以3%?
小規(guī)模,本季開票(普票)26萬,請(qǐng)問老師增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)填哪幾欄?
小規(guī)模納稅人本季度開普票2.5萬,在申報(bào)季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候用填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師好,請(qǐng)問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
第3攔要填嗎?
第三欄次是不需要填的?
好的,那申報(bào)表附列資料(一)是否也不需填了?
對(duì),這個(gè)也不需用填寫