你好!補(bǔ)充入賬就好了,你是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
老師,我們公司21年有一筆16200的收入要入進(jìn)來,未收到款,未開發(fā)票。收款和開票都在22年,這個要怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
老師,我想問下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票,沒有在22年去原材料,還是掛賬預(yù)付賬款,22年已經(jīng)結(jié)賬不能反結(jié)賬,要怎么處理這筆呢
21年有一筆10萬預(yù)付款,22發(fā)票沒收到,而且發(fā)票不會在給我們開了。22年這筆費(fèi)用做了稅務(wù)調(diào)增,賬務(wù)未處理。請問23年這筆預(yù)付賬款怎么調(diào)平?已經(jīng)提供服務(wù),是不是做到成本就可以了,23年會算清繳不需要在調(diào)增了?
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬的費(fèi)用(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款);然后22年初收到發(fā)票的時候,賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款)。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年7月未開票收入填錯了,22年年報(bào)還沒有申報(bào),請問這個賬務(wù)處理怎么做?
企業(yè)注銷時,實(shí)收資本是怎樣處理的
老師,廢料收入適用印花稅的哪個明目啊
老師,1月份開了一張票,因?yàn)閷Ψ揭阉氤晒潭ㄙY產(chǎn),這個直接紅沖,從新開行嗎?
老師,這里的實(shí)繳資本在哪里改
代駕費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下那個二級科目,平時涉及不多。
現(xiàn)在能更正三四月份工資申報(bào)嗎?
成本已經(jīng)核算完了發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用里面含了稅金可以把稅金部分調(diào)整在下個月分配嗎?
有限公司實(shí)繳后,工商年報(bào)股東及出資應(yīng)該怎樣填?
請問公司目前注冊資本是100萬,均已有兩個股東,一人占一半的股權(quán),均已實(shí)繳完成。 1、目前盈利有30萬,準(zhǔn)備減資,一般涉及什么稅務(wù)呢?。 2、假如減資到20萬, 3、假如減資到40萬,涉及的稅務(wù)金額如何計(jì)算呢?
我們是裝飾公司,公對公轉(zhuǎn),對方備注,往來,后又轉(zhuǎn)至老板個人卡,求解,會計(jì)分錄?
貨物,用于工程項(xiàng)目的
你好!這個你借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等就好?
不用在22年調(diào)整嗎,包括匯算清繳
你好!你這個商品已經(jīng)用于了項(xiàng)目了是嗎
22年付完款,就開了發(fā)票,但是前會計(jì)未把發(fā)票入賬,
您好!貨物22年也已經(jīng)領(lǐng)用了是吧
應(yīng)該是的
你好!如果當(dāng)時就已經(jīng)計(jì)入了。就要借以前年度損益 貸庫存商品
當(dāng)時貨物并未入賬
你好!是的。所以,上面做了2筆業(yè)務(wù)
我現(xiàn)在直接入庫存商品也行是吧,22年只有一筆付款的分錄
你好!可以的,問題不大
好的,謝謝
你好!不用客氣的了
老師,開票日期是22年呀,我再確定一下這樣可以嗎
你好!可以。只是,如果他之前就已經(jīng)將貨物確認(rèn)了成本了,就會涉及到以前年度損益調(diào)整
嗯嗯,貨物并未入賬就可以入當(dāng)期
你好!是的。補(bǔ)充入賬就行