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1、為什么需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄? 2、報銷差旅費(fèi)收到進(jìn)項發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?

2024-03-31 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-31 13:25

你好,就是需要月末要把其他明細(xì)都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅核算

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齊紅老師 解答 2024-03-31 13:26

差旅費(fèi)進(jìn)項發(fā)票可以抵扣的就借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 13:26

不明白,什么明細(xì)啊?轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思是看這個月需要交多少增值稅的意思嗎?

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 13:28

差旅費(fèi)進(jìn)項發(fā)票怎么看能不能抵扣?是一般納稅人開的專票就可以抵扣,普票不可以抵扣?然后小規(guī)模納稅人不管開的專票和普票都不可以抵扣?

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 13:28

可以抵扣的就進(jìn)進(jìn)項稅,不可以抵扣的就不做應(yīng)交稅費(fèi)這分錄,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-31 13:29

就是每月需要把進(jìn)項,銷項轉(zhuǎn)到這個科目下,然后再把這個科目轉(zhuǎn)到未交增值稅下??醋詈蟮慕欢愵~

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 13:29

那這筆分錄是一般納稅人每個月都需要做的嗎?

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 13:30

然后小規(guī)模納稅人不需要做這筆分錄?

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齊紅老師 解答 2024-03-31 13:40

小規(guī)模不用做,一般納稅人銷項大于進(jìn)項就要做

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 13:57

意思是一般納稅人要交增值稅就需要做這筆分錄,如果不需要交增值稅就不需要做這筆分錄?

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 13:57

是月末才需要做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-31 14:00

是的,月末才需要做的

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 14:13

在哪里看上期留抵進(jìn)項稅額?

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齊紅老師 解答 2024-03-31 14:16

可以在《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》主表的第13欄可以查看到"上期留抵稅額";在第20欄可以查到"期末留抵稅額".

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快賬用戶5737 追問 2024-03-31 14:17

上期留抵稅額和期末留抵稅額是一個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-31 14:32

上期留抵稅額是指在上一個會計期間內(nèi),由于進(jìn)項稅額大于銷項稅額而形成的未抵扣完的稅額。而期末留抵稅額則是指在一個會計期間的結(jié)束時,尚未抵扣的進(jìn)項稅額。

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你好,就是需要月末要把其他明細(xì)都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅核算
2024-03-31
你好!你認(rèn)證了這些進(jìn)項嗎
2021-12-28
你好,上面分錄處理正確
2022-01-18
3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額) 4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-07-07
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