同學(xué)您好! 當(dāng)甲公司合同約定售價為不含稅價格時,做賬處理時需注意。首先,應(yīng)將不含稅價作為銷售收入入賬。其次,根據(jù)稅法規(guī)定,計算應(yīng)繳稅金,即不含稅價乘以稅率。最后,將應(yīng)繳稅金與銷售收入相加,得到含稅的銷售總額。
甲公司和乙公司簽訂銷售合同,合同約定向乙公司銷售A.B兩種產(chǎn)品,不含增值稅的合同總價款為5萬元。A.B產(chǎn)品不含增值稅的單獨售價分別為3萬元和4.5萬元。按照交易價格分?jǐn)傇瓌t,A產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r格為()萬元。A4.5B3C2D3
甲公司向A公司賒一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價格為18000元,增值稅銷項稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司收到該商品的控制權(quán),甲公司確認業(yè)收入。甲公司采用凈價法進行銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。請問這道題的詳細過程是什么?
甲公司向A公司賒銷一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價格為18000元,增值稅銷項稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司得到該商品的控制權(quán),甲公司確認營業(yè)收入。甲公司采用凈價法進行銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。請問這道題的完整過程是什么?
甲公司向A公司賒一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價格為18000元,增值稅銷項稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司收到該商品的控制權(quán),甲公司確認業(yè)收入。甲公司采用凈價法的賬務(wù)處理如下:
甲公司向A公司賒一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價格為18000元,增值稅銷項稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司收到該商品的控制權(quán),甲公司確認業(yè)收入。甲公司采用凈價法的賬務(wù)處理如下:
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
先,借銀行存款10,貸營業(yè)收入10。借,應(yīng)交稅費0.1
借銀行存款10.1,貸營業(yè)收入10 ,應(yīng)交稅費0.1
客戶只支付10,合同約定是不含稅,銀行存款收的也是10
學(xué)員您好,是的,對的