你好,學(xué)員,稍等一下的
甲公司向乙公司賒銷2000件A產(chǎn)品。A產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為60元(下同),售價(jià)為150 000元,增值稅稅額為25 500元。 甲公司銷售A產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為每件100元。乙公司一次性購(gòu)買A商品2000件,根據(jù)規(guī)定的折扣條件,可得到20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為17%。 甲公司向乙公司賒銷一批B產(chǎn)品,合同約定的售價(jià)為10000元,產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8000元,增值稅為1700元。合同約定,賬款賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,乙公司在第10天以現(xiàn)金結(jié)清,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不包括增值稅。 甲公司向乙公司銷售一批C產(chǎn)品,產(chǎn)品生產(chǎn)成本為15000元,合同約定的售價(jià)為20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)已收齊。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,要求甲公司給予15%的價(jià)格折讓,甲公司同意折讓并當(dāng)日支付有關(guān)款項(xiàng)。 甲公司2011年10月銷售20000件D產(chǎn)品,單位售價(jià)30元,單位成本20元。開出的增值稅專用發(fā)票上注明稅率17%,銷售當(dāng)日收取貨款并存入銀行。買方后因部分產(chǎn)品規(guī)格與合同不符,于2011年12月退回100件,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)款項(xiàng)。 ? 請(qǐng)編寫每個(gè)交易會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算毛利率
甲公司向A公司賒一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價(jià)格為18000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司收到該商品的控制權(quán),甲公司確認(rèn)業(yè)收入。甲公司采用凈價(jià)法進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。請(qǐng)問這道題的詳細(xì)過程是什么?
甲公司向A公司賒銷一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價(jià)格為18000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司得到該商品的控制權(quán),甲公司確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入。甲公司采用凈價(jià)法進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。請(qǐng)問這道題的完整過程是什么?
甲公司向A公司賒一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價(jià)格為18000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司收到該商品的控制權(quán),甲公司確認(rèn)業(yè)收入。甲公司采用凈價(jià)法的賬務(wù)處理如下:
甲公司向A公司賒一批產(chǎn)品,合同約定的銷售價(jià)格為18000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為2340元,根據(jù)合同約定,產(chǎn)品賒銷期限為30天,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30,甲公司履行了合同規(guī)定的履約義務(wù),A公司收到該商品的控制權(quán),甲公司確認(rèn)業(yè)收入。甲公司采用凈價(jià)法的賬務(wù)處理如下:
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價(jià)值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 問題:分錄中庫(kù)存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會(huì),需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報(bào)
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過了,增值稅也報(bào)過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告提醒,我們老板公司很多,每個(gè)公司都有控股,然后也會(huì)往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
固定資產(chǎn)需要計(jì)入明細(xì)賬嗎