其他應(yīng)收款中的進(jìn)項(xiàng)待抵扣為負(fù)數(shù)時(shí),確實(shí)需要進(jìn)行負(fù)數(shù)重分類(lèi)調(diào)整。這是基于會(huì)計(jì)的實(shí)質(zhì)重于形式原則,當(dāng)資產(chǎn)類(lèi)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),應(yīng)將其重分類(lèi)為負(fù)債。 具體的會(huì)計(jì)調(diào)整分錄如下: 如果其他應(yīng)收款科目在報(bào)表中顯示為負(fù)數(shù),應(yīng)先根據(jù)報(bào)表中負(fù)數(shù)的原因進(jìn)行分析,然后將貸方余額匯總至資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)應(yīng)的負(fù)債項(xiàng)目中,即“其他應(yīng)付款項(xiàng)目”。此時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款。 如果“其他應(yīng)付款”科目余額在借方,則應(yīng)將借方余額匯總至資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)項(xiàng)目中,依然是“其他應(yīng)付款項(xiàng)目”。
請(qǐng)問(wèn)老師,做重分類(lèi)報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),都是待抵扣進(jìn)項(xiàng),需要把這個(gè)金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
公司支付寶轉(zhuǎn)賬到公戶(hù),分錄是借銀行貸其他應(yīng)收款—支付寶,為什么資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)?這個(gè)負(fù)數(shù)是對(duì)的還是錯(cuò)的,是否需要調(diào)整?
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)(因?yàn)橘?gòu)入大型固定資產(chǎn)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)抵扣),請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,分錄是什么。資產(chǎn)負(fù)債表重分類(lèi)調(diào)整非流動(dòng)資產(chǎn)的取數(shù)公式是??
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)編制報(bào)表時(shí)為什么做應(yīng)收賬款重分類(lèi)時(shí)要將預(yù)收款中的稅金調(diào)整到其他流動(dòng)負(fù)債,不可以全額調(diào)到合同負(fù)債嗎
3月份暫估一匹庫(kù)存商品100元已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸庫(kù)存商品100
老師 我們四月份收入30萬(wàn) 認(rèn)證了32萬(wàn) 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開(kāi)工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門(mén)是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專(zhuān)票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開(kāi)發(fā)票給公司,代開(kāi)的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開(kāi)其他類(lèi)型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣(mài)方交賣(mài)方的稅,買(mǎi)方交買(mǎi)方的稅吧
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好的,感謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。