你好,應(yīng)當(dāng)要發(fā)提成吧
公司有在外面的業(yè)務(wù)員,不在公司拿工資,只拿提成,打到他們賬戶里,如果不開發(fā)票,給他們按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,是不是就可以不需要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票了直接計(jì)入銷售費(fèi)用?可以直接從公戶給他們轉(zhuǎn)款嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)職場問題嘛,就是我們老板經(jīng)營了兩家公司,每個(gè)月代賬費(fèi)600+600=1200元,現(xiàn)在就是老板資金有一點(diǎn)緊張就沒繳納代賬費(fèi),但是咱們工資每個(gè)月還是兌現(xiàn)了該發(fā)還是給員工發(fā)著走的,就是明天就截止報(bào)稅期了嘛,老板還沒給代賬公司繳費(fèi),人就不給咱們報(bào)稅,我想的是我就自己報(bào),這樣的話我可以和老板談工資嗎?再一個(gè)這種情況下我能不能接手自己報(bào)稅呢老師?你能給個(gè)建議不
老師請(qǐng)問:我剛?cè)肼氁患医ㄖ趧?wù)公司,我看到以前年累計(jì)下來的暫估成本一有3.5億。說都是發(fā)工人工資 和支付材料 費(fèi)等 等 。但是我查了項(xiàng)目 的個(gè)稅申報(bào)都沒有看到有給勞務(wù)工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。如果是這種 情況,我要怎么接下來沖這個(gè)賬? 先找到以前年度的人員工資先去補(bǔ)做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師, 公司有四個(gè)實(shí)際出資人,但是工商登記是用的別人名字登記的,但是這四個(gè)實(shí)際出資人往公司打錢了,是以借款名義打款的。接下來,四個(gè)實(shí)際出資人因?yàn)槁?lián)系業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生差旅費(fèi),問題: 1、這四個(gè)出資人的差旅費(fèi)可以在公司報(bào)銷么? 2、可以報(bào)銷的話,計(jì)入差旅費(fèi)么?需要申報(bào)個(gè)人所得稅么?
請(qǐng)教個(gè)問題,如果有人來公司兼職,與老板協(xié)商好了不發(fā)工資,就是差旅等發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用要按實(shí)際報(bào)銷,這種情況該怎么辦入職和入賬? 工資可以每個(gè)月給0申報(bào)嗎?還是不用報(bào)?但是不申報(bào)的話又要報(bào)銷費(fèi)用可以直接給報(bào)銷嗎?
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲(chǔ)合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝